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房開企業(yè)建設(shè)的樣板間,建在主體樓里面,目前用于做銷售中心,以后用于銷售,該樣板房是否需要繳納房產(chǎn)稅?
境外公司將境內(nèi)的一棟大樓出租給境內(nèi)公司了,房產(chǎn)所有人為境外公司,房產(chǎn)稅由誰繳納 ?
房產(chǎn)稅繳納時點(diǎn)中,稅務(wù)要求按半年繳納的,中間出現(xiàn)了從價計征和從租計征,稅務(wù)系統(tǒng)只有 2 選 1 的選項,企業(yè)如何申報?
假如,公司有房產(chǎn)出租給關(guān)聯(lián)企業(yè),房租價格低于市場公允價不符合商業(yè)目的,從租部分房產(chǎn)稅計稅,稅務(wù)局是調(diào)整出租部分收入計稅還是按照自用來計稅
我司租用了一處房產(chǎn),再次轉(zhuǎn)租取得的租金收入還需要繳納房產(chǎn)稅?
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進(jìn)項?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票。由于財務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進(jìn)行抵扣?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我們公司委托其他公司進(jìn)行一項研發(fā),但是研發(fā)失敗了,進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個稅嗎?另外員工的這個收入算工資薪金所得還是其他所得?