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我們公司是一家醫(yī)藥企業(yè),全國各地會(huì)設(shè)立一些臨時(shí)辦事處,其中對于外派的這些人員,我司 會(huì)統(tǒng)一租用房產(chǎn)用于給員工住宿使用。請問,我司租房用于給
我司為合伙企業(yè),合伙人均為自然人。合伙人于本單位取得工資薪金,在進(jìn)行年度匯繳生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時(shí),對于該合伙人從合伙企業(yè)取得的薪金已做調(diào)增處
按照最新規(guī)定,個(gè)體工商戶經(jīng)營所得年應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬元的部分,好像是可以在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收個(gè)人所得稅。這項(xiàng)優(yōu)惠政策是
夫妻雙方在上海工作,并在某平臺(tái)上租了一室一廳的住房,同時(shí) 2021 年夫妻雙方共同在蘇州新購置了首套房并使用了首套住房貸款。請問夫妻雙方可以一方
目前 2020 年度個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳已經(jīng)開始,我司也已經(jīng)提醒全部員工辦理。但是根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)來看,有些個(gè)人員工會(huì)覺得自己工資不高,平時(shí)也
我司每年都會(huì)提醒公司員工(居民個(gè)人)進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳,有些員工覺得麻煩不想做。請問是否所有個(gè)人取得的 2020 年度的綜合所得都必須進(jìn)行個(gè)
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票。由于財(cái)務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報(bào)抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進(jìn)行抵扣?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我個(gè)人名下有一套房產(chǎn)屬于個(gè)人所有,目前計(jì)劃將房產(chǎn)的權(quán)屬進(jìn)行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產(chǎn)權(quán)屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我們公司委托其他公司進(jìn)行一項(xiàng)研發(fā),但是研發(fā)失敗了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會(huì)取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會(huì)取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果不可以,什么時(shí)候可以抵扣呢?