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我們公司是一家醫(yī)藥企業(yè),全國各地會設(shè)立一些臨時辦事處,其中對于外派的這些人員,我司 會統(tǒng)一租用房產(chǎn)用于給員工住宿使用。請問,我司租房用于給
我司為合伙企業(yè),合伙人均為自然人。合伙人于本單位取得工資薪金,在進行年度匯繳生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時,對于該合伙人從合伙企業(yè)取得的薪金已做調(diào)增處
我們單位是一家汽車 4S 店,現(xiàn)在我們單位購買了一些預(yù)付卡,用于贈送給購車客戶。我們單位這種捆綁銷售性質(zhì)的贈送,目的是促進銷售,請問對于客戶是
按照最新規(guī)定,個體工商戶經(jīng)營所得年應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬元的部分,好像是可以在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收個人所得稅。這項優(yōu)惠政策是
目前 2020 年度個人所得稅綜合所得匯算清繳已經(jīng)開始,我司也已經(jīng)提醒全部員工辦理。但是根據(jù)以往經(jīng)驗來看,有些個人員工會覺得自己工資不高,平時也
我司每年都會提醒公司員工(居民個人)進行個人所得稅匯算清繳,有些員工覺得麻煩不想做。請問是否所有個人取得的 2020 年度的綜合所得都必須進行個
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨列明了改簽費部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進項?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當月取得增值稅專用發(fā)票。由于財務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認證未申報抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進行抵扣?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費是否也免征?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個人員工工作服洗補費,文化宣傳費,保密費等,員工需要交個稅嗎?另外員工的這個收入算工資薪金所得還是其他所得?