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我們公司是一家醫(yī)藥企業(yè),全國(guó)各地會(huì)設(shè)立一些臨時(shí)辦事處,其中對(duì)于外派的這些人員,我司 會(huì)統(tǒng)一租用房產(chǎn)用于給員工住宿使用。請(qǐng)問(wèn),我司租房用于給
我司為合伙企業(yè),合伙人均為自然人。合伙人于本單位取得工資薪金,在進(jìn)行年度匯繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),對(duì)于該合伙人從合伙企業(yè)取得的薪金已做調(diào)增處
我們單位是一家汽車 4S 店,現(xiàn)在我們單位購(gòu)買(mǎi)了一些預(yù)付卡,用于贈(zèng)送給購(gòu)車客戶。我們單位這種捆綁銷售性質(zhì)的贈(zèng)送,目的是促進(jìn)銷售,請(qǐng)問(wèn)對(duì)于客戶是
按照最新規(guī)定,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得年應(yīng)納稅所得額不超過(guò) 100 萬(wàn)元的部分,好像是可以在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收個(gè)人所得稅。這項(xiàng)優(yōu)惠政策是
夫妻雙方在上海工作,并在某平臺(tái)上租了一室一廳的住房,同時(shí) 2021 年夫妻雙方共同在蘇州新購(gòu)置了首套房并使用了首套住房貸款。請(qǐng)問(wèn)夫妻雙方可以一方
目前 2020 年度個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳已經(jīng)開(kāi)始,我司也已經(jīng)提醒全部員工辦理。但是根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,有些個(gè)人員工會(huì)覺(jué)得自己工資不高,平時(shí)也
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購(gòu)了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票。由于財(cái)務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報(bào)抵扣。請(qǐng)問(wèn),對(duì)于該專票是否無(wú)法再 進(jìn)行抵扣?
我個(gè)人名下有一套房產(chǎn)屬于個(gè)人所有,目前計(jì)劃將房產(chǎn)的權(quán)屬進(jìn)行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請(qǐng)問(wèn),涉及到的房產(chǎn)權(quán)屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司上年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,本年度測(cè)算壞賬準(zhǔn)備時(shí)發(fā) 現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備上年多計(jì)提,所以沖回了上年度多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問(wèn)沖回的壞賬準(zhǔn)備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
我公司支付了一個(gè)作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對(duì)方稿酬,那么我司支付給對(duì)方的稿酬所得是否需要對(duì)方繳納增值稅?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果不可以,什么時(shí)候可以抵扣呢?