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境外公司將境內(nèi)的一棟大樓出租給境內(nèi)公司了,房產(chǎn)所有人為境外公司,房產(chǎn)稅由誰(shuí)繳納 ?
我司主營(yíng)兒童用品的銷售,為了鼓勵(lì)客戶提前付款,合同中約定了給予客戶相應(yīng)的現(xiàn)金折扣。 對(duì)于現(xiàn)金折扣部分,我司沒(méi)有取得發(fā)票是否可以稅前扣除?
我司主營(yíng)傳統(tǒng)電商,法人股東將其一處房屋無(wú)償給予公司使用。對(duì)于該種情形我司是否屬于房產(chǎn)稅的納稅人?
我司為生產(chǎn)制造業(yè),因設(shè)備正常維修、產(chǎn)能過(guò)剩等原因?qū)е履承┥a(chǎn)線停產(chǎn)。停產(chǎn)期間,該生產(chǎn)線繼續(xù)計(jì)提折舊同時(shí)支付該停產(chǎn)生產(chǎn)線員工的工資。對(duì)于該
2020 年我們一個(gè)子公司在千戶集團(tuán)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢查中,查出 2019 年有筆業(yè)務(wù)需要做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,按要求補(bǔ)交了增值稅和附加稅,同時(shí)補(bǔ)交了房產(chǎn)稅和
我司主營(yíng)設(shè)備的銷售,公司賬面有兩筆應(yīng)收賬款;其中一筆已達(dá) 3 年之久仍未收回,另外一筆賬齡 2 年,兩筆應(yīng)收賬款均有跡象表明無(wú)法全部收回,故對(duì)兩
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購(gòu)了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票。由于財(cái)務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報(bào)抵扣。請(qǐng)問(wèn),對(duì)于該專票是否無(wú)法再 進(jìn)行抵扣?
我個(gè)人名下有一套房產(chǎn)屬于個(gè)人所有,目前計(jì)劃將房產(chǎn)的權(quán)屬進(jìn)行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請(qǐng)問(wèn),涉及到的房產(chǎn)權(quán)屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我們公司委托其他公司進(jìn)行一項(xiàng)研發(fā),但是研發(fā)失敗了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會(huì)取得國(guó)內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會(huì)取得由國(guó)外開(kāi)具過(guò)來(lái)的invoice 或者是日本的那種小票。請(qǐng)問(wèn),從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個(gè)人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個(gè)稅嗎?另外員工的這個(gè)收入算工資薪金所得還是其他所得?