5%不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思?

5%不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思 麻煩給理下思路

B同學(xué)
2021-09-24 10:44:56
閱讀量 420
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于5%不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思?我的回答如下:

    愛思考的同學(xué),你好:

    一般納稅人出售房屋或出租不動(dòng)產(chǎn),適用5%的簡易征收率,根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,用于簡易計(jì)稅方法的計(jì)稅項(xiàng)目,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣

    祝學(xué)習(xí)愉快~


    以上是關(guān)于稅,進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-24 11:02:30
  • 收起
    B同學(xué)學(xué)員追問
    這里說的不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 具體指什么 有其他的銷項(xiàng) 怎么知道哪些進(jìn)項(xiàng) 是不得抵扣的
    2021-09-25 08:08:02
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    根據(jù)規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:

    (一)用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),僅指專用于上述項(xiàng)目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動(dòng)產(chǎn)。 納稅人的交際應(yīng)酬消費(fèi)屬于個(gè)人消費(fèi)?! ?/p>

    (二)非正常損失的購進(jìn)貨物,以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)?! ?/p>

    (三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)?! ?/p>

    (四)非正常損失的不動(dòng)產(chǎn),以及該不動(dòng)產(chǎn)所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)  

    (五)非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)在建工程所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)?! ?/p>

    納稅人新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn),均屬于不動(dòng)產(chǎn)在建工程。  

    (六)購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)?! ?/p>

    (七)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形?! ?/p>

    2021-09-25 08:14:50
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其他回答

  • 四同學(xué)
    抵扣和不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思?
    • 趙老師
      抵扣在國內(nèi)一般意義上講即增值稅抵扣。 增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。 進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。所說購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)包括外購(含進(jìn)口)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、以物易物換入貨物、抵償債務(wù)收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈(zèng)轉(zhuǎn)入的貨物以及在購銷貨物過程當(dāng)中支付的運(yùn)費(fèi)。在確定進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí),必須按稅法規(guī)定嚴(yán)格審核。 抵 扣的項(xiàng)目允許其抵扣額在稅前的利潤中減掉,理解這個(gè)問題,你得明白什么是增值稅·我國從1994年稅制進(jìn)行改革,實(shí)行增值稅體制·企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞 務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅,然而你購進(jìn)貨物時(shí),對方也會(huì)給你出具購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你必須是一般納稅人),這個(gè)發(fā)票上所標(biāo)的進(jìn)項(xiàng)稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅·這就是抵扣· 增值稅是價(jià)外稅· 只有增值稅才有抵扣之說。所謂增值稅就是對增值部分收稅啊,比方買的貨物,對方開的增值稅專用發(fā)票,付出去的款項(xiàng)是價(jià)+進(jìn)項(xiàng)稅;賣出商品,給乙方開的增值稅票,也是價(jià)+銷項(xiàng)稅,納稅額 只有增值稅專用發(fā)票才可以抵扣,普通發(fā)票是無法抵扣的
  • D同學(xué)
    朱勇老師免稅貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣進(jìn)項(xiàng)是什么意思?。渴敲舛愗浳锏倪M(jìn)項(xiàng)稅額不能用來抵扣的意思嗎?
    • 張老師
      你好!比如你這個(gè)東西賣出去是免稅,那么它的進(jìn)項(xiàng)也就不能抵扣
    • D同學(xué)
      老師,免稅是指貨物的增值稅稅率為零,那就是沒有進(jìn)項(xiàng)稅咯,也就沒有抵扣的說法了,可以這么理解嗎?
    • 張老師
      你好!不是的。你理解的只是一方面,另一方面,如果你買進(jìn)來這個(gè)東西本身有進(jìn)項(xiàng)稅,但是你賣出去的時(shí)候不用交稅的話,那么你還是不能抵扣。
    • D同學(xué)
      老師,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要做“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”?
    • 張老師
      你好!如果你認(rèn)證了就要轉(zhuǎn)出
    • D同學(xué)
      老師,那賣出去的東西免稅是沒有銷項(xiàng)稅額的吧?
    • 張老師
      你好!是的。沒有銷項(xiàng)稅,所以不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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