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我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購(gòu)了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票。由于財(cái)務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報(bào)抵扣。請(qǐng)問(wèn),對(duì)于該專票是否無(wú)法再 進(jìn)行抵扣?
我司上年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,本年度測(cè)算壞賬準(zhǔn)備時(shí)發(fā) 現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備上年多計(jì)提,所以沖回了上年度多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問(wèn)沖回的壞賬準(zhǔn)備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會(huì)取得國(guó)內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會(huì)取得由國(guó)外開具過(guò)來(lái)的invoice 或者是日本的那種小票。請(qǐng)問(wèn),從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
我公司支付了一個(gè)作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對(duì)方稿酬,那么我司支付給對(duì)方的稿酬所得是否需要對(duì)方繳納增值稅?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果不可以,什么時(shí)候可以抵扣呢?