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我司主營兒童用品的銷售,為了鼓勵客戶提前付款,合同中約定了給予客戶相應的現金折扣。 對于現金折扣部分,我司沒有取得發(fā)票是否可以稅前扣除?
根據最新規(guī)定,小型微利企業(yè)在年應納稅所得額不超過 100 萬的情況下可以享受再減半計入應 納稅所得額,然后再按照 20%稅率繳納企業(yè)所得稅。我司是一家
我司為生產制造業(yè),因設備正常維修、產能過剩等原因導致某些生產線停產。停產期間,該生產線繼續(xù)計提折舊同時支付該停產生產線員工的工資。對于該
A 公司是小型微利企業(yè),今年 A 公司預計營業(yè)收入 20 萬元,符合稅收優(yōu)惠年度應納所得稅低于 100 萬,減按 12.5%征收的稅收優(yōu)惠政策,另因無法償還應付款
我個人名下有一套房產屬于個人所有,目前計劃將房產的權屬進行變更,將該房產變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產權屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司上年度計提的壞賬準備在企業(yè)所得稅匯算清繳時做了納稅調增,本年度測算壞賬準備時發(fā) 現壞賬準備上年多計提,所以沖回了上年度多計提的壞賬準備。請問沖回的壞賬準備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調整嗎?如果是做納稅調整,是做納稅調減?
我公司支付了一個作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對方稿酬,那么我司支付給對方的稿酬所得是否需要對方繳納增值稅?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設期間,稅務上也還在辦理稅務登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?