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我司主營兒童用品的銷售,為了鼓勵客戶提前付款,合同中約定了給予客戶相應的現(xiàn)金折扣。 對于現(xiàn)金折扣部分,我司沒有取得發(fā)票是否可以稅前扣除?
我司為生產(chǎn)制造業(yè),因設備正常維修、產(chǎn)能過剩等原因?qū)е履承┥a(chǎn)線停產(chǎn)。停產(chǎn)期間,該生產(chǎn)線繼續(xù)計提折舊同時支付該停產(chǎn)生產(chǎn)線員工的工資。對于該
2020 年我們一個子公司在千戶集團稅收風險檢查中,查出 2019 年有筆業(yè)務需要做增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,按要求補交了增值稅和附加稅,同時補交了房產(chǎn)稅和
我司主營設備的銷售,公司賬面有兩筆應收賬款;其中一筆已達 3 年之久仍未收回,另外一筆賬齡 2 年,兩筆應收賬款均有跡象表明無法全部收回,故對兩
我司 2020 年報廢了 2 臺生產(chǎn)用機械設備、1 臺筆記本電腦、1 臺食堂用的蒸飯柜,都是還沒到預計使用年限。請問該資產(chǎn)報廢產(chǎn)生的損失是否直接做資產(chǎn)損失
A 公司為母公司,B 公司為子公司,B 公司為 A 公司提供管理服務,同時收取租金和特許權(quán)使用費,若 B 公司開發(fā)票給 A 公司服務費,該管理服務費用 A 公司
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨列明了改簽費部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進項?
我個人名下有一套房產(chǎn)屬于個人所有,目前計劃將房產(chǎn)的權(quán)屬進行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產(chǎn)權(quán)屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司上年度計提的壞賬準備在企業(yè)所得稅匯算清繳時做了納稅調(diào)增,本年度測算壞賬準備時發(fā) 現(xiàn)壞賬準備上年多計提,所以沖回了上年度多計提的壞賬準備。請問沖回的壞賬準備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
企業(yè)發(fā)放給居民個人員工工作服洗補費,文化宣傳費,保密費等,員工需要交個稅嗎?另外員工的這個收入算工資薪金所得還是其他所得?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設期間,稅務上也還在辦理稅務登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?