小規(guī)納稅人收到供應商開立的折讓負數發(fā)票,款項已入銀行會計分錄怎么寫?

親愛的老師,早上好。我的問題又來羅。我是小規(guī)納稅人,收到供應商開立的折讓負數發(fā)票,款項已入銀行。我的分錄:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務成本 (因我不是一般納稅人,所以不涉及進項稅轉出)。對么?

淡同學
2021-03-10 10:22:19
閱讀量 332
  • 孫老師 高頓財經研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友
    高頓為您提供一對一解答服務,關于小規(guī)納稅人收到供應商開立的折讓負數發(fā)票,款項已入銀行會計分錄怎么寫?我的回答如下:

    勤奮努力的同學,你好:

    有點小偏差哦,老師更正如下:

    如果已支付貨款,對方退還貨款

    借:銀行存款

    貸:庫存商品(原材料)


    因為你前期向供應商付款買材料時分錄為:

    借:庫存商品(原材料)

    貸:銀行存款



    每個優(yōu)秀的人,都有一段沉默的時光。 那一段時光是付出了很多努力,忍受了很多孤獨和寂寞,不抱怨不訴苦,只有自己知道,而當日后說起時,連自己都能被感動的日子。 

    與同學共勉哦。


    以上是關于稅,小規(guī)模納稅人相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-03-10 10:29:10
  • 收起
    淡同學學員追問
    謝謝老師解惑。那我想問問,如果前期的商品成本已經結轉完了叻?;蛘哒f,如果沒有結轉完,那商品進銷存上,這部分優(yōu)惠要分攤到哪里去叻:
    2021-03-10 15:42:52
  • 孫老師 高頓財經研究院老師

    收到銷售返利方:收到實物銷售返利方沖減有關存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理:

    (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則:  借:庫存商品  應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)  貸:主營業(yè)務成本(2)若不開具增值稅專用發(fā)票,則:  借:庫存商品  貸:主營業(yè)務成本


    但是在實務操作中,對于這種返利方式會計處理方法各異,會計人員處理也不是不一樣的 



    對于這部分的話,咱們涉及這部分的會計處理概率很少哦,實務處理各有不同



    希望以上解答可以幫助到你,預祝同學順利通過考試!

    2021-03-10 16:24:29
  • 收起
    淡同學學員追問
    還是不太明白……。
    2021-03-11 11:30:13
  • 劉老師 高頓財經研究院老師

    同學是哪一步驟不理解呢~

    祝學習愉快。

    2021-03-11 18:07:48
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