第7題的應(yīng)交稅費應(yīng)該怎么計算?

老師第7題的應(yīng)交稅費咋算的呀

客同學(xué)
2021-12-12 15:49:23
閱讀量 233
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于第7題的應(yīng)交稅費應(yīng)該怎么計算?我的回答如下:

    同學(xué)您好,本題沒有市場售價,所以增值稅是用組價計算的,成本x(1+成本利潤率)x13%=10000x(1+10%)x13%=1430


    以上是關(guān)于費用,應(yīng)交稅費相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-12 16:00:58
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其他回答

  • K同學(xué)
    請問第7題怎么算?應(yīng)該選什么
    • 黃老師
      同學(xué)你好! 本題選C 購買價款現(xiàn)值=160×3.7908=606.53萬 由于安裝期間為一年,第一年分?jǐn)偟奈创_認(rèn)融資費用金額符合資本化條件,應(yīng)計入設(shè)備成本 因此固定資產(chǎn)的成本=606.53+606.53×10%+5.87=673.05萬
  • 點同學(xué)
    第17題,居民企業(yè)在國外所得,應(yīng)交所的稅額,應(yīng)該怎么計算
    • 張老師
      1. 境內(nèi)外合計應(yīng)納稅所得稅為:(300+100)*25%=100萬元。 2. 甲企業(yè)在A國已交所得30萬元,而境外所得的抵免限額為100*0.25%=25%萬,即境外實繳稅款中25萬,可在當(dāng)年抵免所得稅。即,國內(nèi)應(yīng)交所得稅=100-25=75萬。由于超過抵免限額,當(dāng)年無須在境內(nèi)補稅; 3. 甲企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補稅款=75-60=15(萬元)。 所以應(yīng)該選A
  • 燕同學(xué)
    第二小題,第2問-第4問應(yīng)該怎么計算?
    • 邊老師
      看一下圖片,參考一下
    • 燕同學(xué)
      96+808×50%×10%=136.4,大于125,實際抵免125,你看一下
    • 邊老師
      第2小問,為什么要這么算?
    • 燕同學(xué)
      第二問,應(yīng)該承擔(dān)的稅額就是你實際在境外繳的稅,你承擔(dān)50%呀。
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