第7題的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算?

老師第7題的應(yīng)交稅費(fèi)咋算的呀

客同學(xué)
2021-12-12 15:49:23
閱讀量 233
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于第7題的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算?我的回答如下:

    同學(xué)您好,本題沒(méi)有市場(chǎng)售價(jià),所以增值稅是用組價(jià)計(jì)算的,成本x(1+成本利潤(rùn)率)x13%=10000x(1+10%)x13%=1430


    以上是關(guān)于費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-12 16:00:58
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其他回答

  • K同學(xué)
    請(qǐng)問(wèn)第7題怎么算?應(yīng)該選什么
    • 黃老師
      同學(xué)你好! 本題選C 購(gòu)買價(jià)款現(xiàn)值=160×3.7908=606.53萬(wàn) 由于安裝期間為一年,第一年分?jǐn)偟奈创_認(rèn)融資費(fèi)用金額符合資本化條件,應(yīng)計(jì)入設(shè)備成本 因此固定資產(chǎn)的成本=606.53+606.53×10%+5.87=673.05萬(wàn)
  • 點(diǎn)同學(xué)
    第17題,居民企業(yè)在國(guó)外所得,應(yīng)交所的稅額,應(yīng)該怎么計(jì)算
    • 張老師
      1. 境內(nèi)外合計(jì)應(yīng)納稅所得稅為:(300+100)*25%=100萬(wàn)元。 2. 甲企業(yè)在A國(guó)已交所得30萬(wàn)元,而境外所得的抵免限額為100*0.25%=25%萬(wàn),即境外實(shí)繳稅款中25萬(wàn),可在當(dāng)年抵免所得稅。即,國(guó)內(nèi)應(yīng)交所得稅=100-25=75萬(wàn)。由于超過(guò)抵免限額,當(dāng)年無(wú)須在境內(nèi)補(bǔ)稅; 3. 甲企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)稅款=75-60=15(萬(wàn)元)。 所以應(yīng)該選A
  • 燕同學(xué)
    第二小題,第2問(wèn)-第4問(wèn)應(yīng)該怎么計(jì)算?
    • 邊老師
      看一下圖片,參考一下
    • 燕同學(xué)
      96+808×50%×10%=136.4,大于125,實(shí)際抵免125,你看一下
    • 邊老師
      第2小問(wèn),為什么要這么算?
    • 燕同學(xué)
      第二問(wèn),應(yīng)該承擔(dān)的稅額就是你實(shí)際在境外繳的稅,你承擔(dān)50%呀。
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