第一年收取租金是“借:銀行存款 400000 貸:預(yù)收賬款 400000”嗎?

答案的分錄沒寫

梅同學(xué)
2021-11-04 12:06:24
閱讀量 230
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于第一年收取租金是“借:銀行存款 400000 貸:預(yù)收賬款 400000”嗎?我的回答如下:

    認(rèn)真努力的同學(xué),你好!

    賬務(wù)處理如下:

    第一年收取租金   

    借:銀行存款    =20*2*10000=400000

    貸:預(yù)收賬款   400000

    計(jì)提房產(chǎn)稅和印花稅

    借:稅金及附加                  14000
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--房產(chǎn)稅      14000

    借:稅金及附加                 800

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅         800

    2020年12月底結(jié)轉(zhuǎn)收入的業(yè)務(wù),確認(rèn)6-12月半年的租金收入

    借:預(yù)收賬款                    100000

    貸:其他業(yè)務(wù)收入     =20/12*6*10000=100000

     

    希望以上解答能幫助到你,繼續(xù)加油~


    以上是關(guān)于款,銀行存款相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-04 12:14:56
  • 收起
    梅同學(xué)學(xué)員追問
    第一個(gè)分錄不計(jì)算增值稅的嗎
    2021-11-04 13:24:08
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    親愛的同學(xué),你好!

    (2)就第一年收取租金、計(jì)提房產(chǎn)稅和印花稅、結(jié)轉(zhuǎn)收入的業(yè)務(wù)作出賬務(wù)處理。

    題目指的是收租金這個(gè)業(yè)務(wù),所以不需要做增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。

    但稅法上要按規(guī)定計(jì)算增值稅:   納稅人提供租賃服務(wù),采取預(yù)收款方式的,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。

     

    老師這么解答,同學(xué)可以理解嗎?接下來也要繼續(xù)加油哦!

    2021-11-04 13:46:55
  • 收起
    梅同學(xué)學(xué)員追問
    請(qǐng)?jiān)诖_認(rèn)一下好嗎?分錄怎么可能不寫增值稅
    2021-11-04 20:40:05
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    親愛的同學(xué),你好!

    老師之前是根據(jù)題目問題要求做出的判斷,可能跟你理解的側(cè)重點(diǎn)有所偏差。

    如果寫增值稅分錄,應(yīng)該是開具增值稅發(fā)票時(shí):

    借:預(yù)收賬款                                                          36000

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)                   36000

     

    老師這么解答,同學(xué)可以理解嗎?接下來也要繼續(xù)加油哦!

    2021-11-04 21:06:02
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其他回答

  • 鋒同學(xué)
    請(qǐng)教一下代收代付的分錄?A代收B的車款400000付給C廠家購車分錄這么做對(duì)嗎?A收到B的車款 借:銀行存款 400000 貸:其他應(yīng)付款-代收代付-B 400000 代付時(shí) 借:其它應(yīng)付款_代收代付-C 400000 貸:銀行存款 400000 借:其它應(yīng)付款-代收代付-B 400000 貸:其它應(yīng)付款-代收代付-C 400000
    • 吳老師
      你好 你可以直接做 A收到B的車款 借:銀行存款 400000 貸:其他應(yīng)付款-代收代付-C 400000 然后代付的時(shí)候做:借:其它應(yīng)付款_代收代付-C 400000 貸:銀行存款 400000 B 公司出具一個(gè)委托A公司付款協(xié)議 加蓋公章 就行
  • 倪同學(xué)
    3月份我做了一筆會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)收帳款400000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000借應(yīng)付帳款200000貸銀行存款200000
    • 韋老師
      直接的應(yīng)收沖應(yīng)付,但是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但是可以做為會(huì)計(jì)處理差錯(cuò)處理,稅務(wù)不大會(huì)追究。
  • 想同學(xué)
    你好請(qǐng)問一下,去年票沒有收到暫估成本,借,庫存商品400000.貸,應(yīng)付賬款400000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400000 貸,庫存商品400000 今年拿到票面金額363716.78 稅額是47283.22今年該怎么沖回庫存商品和成本?
    • 劉老師
      同學(xué)好,暫估時(shí): 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時(shí) :借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
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