抵稅這塊想不明白,應(yīng)該如何理解?

抵稅這塊想不明白

1同學(xué)
2021-11-01 15:34:18
閱讀量 257
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于抵稅這塊想不明白,應(yīng)該如何理解?我的回答如下:

    親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 

    該內(nèi)容確實(shí)晦澀難懂,理解有難度,建議您反復(fù)聽課程,或者直接記憶計(jì)算過程,更為直接。

    您再理解一下,若還有其他疑問,歡迎繼續(xù)交流~~ 每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!祝您學(xué)習(xí)愉快!


    以上是關(guān)于稅,抵稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-01 15:51:59
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其他回答

  • 燕同學(xué)
    這題怎么理解,想不明白
    • 周老師
      當(dāng)債券票面利率>內(nèi)部收益率或市場(chǎng)利率,說明未來獲得的利息高,所以發(fā)行時(shí)投資者就要多花錢購(gòu)買(溢價(jià)發(fā)行),是現(xiàn)在對(duì)未來多取得利息所付出的代價(jià)。當(dāng)債券票面利率<內(nèi)部收益率或市場(chǎng)利率,說明未來獲得的利息少,所以發(fā)行時(shí)投資者就會(huì)少花錢購(gòu)買(折價(jià)發(fā)行),是現(xiàn)在對(duì)未來少得到利息所給予的補(bǔ)償。
  • 此同學(xué)
    這題怎么理解呢,想不明白
    • 陳老師
      你好,想要獲取更高的回報(bào)率,你買進(jìn)來的債券就要低價(jià)買進(jìn),
    • 此同學(xué)
      這里說的是公司融資,我還是沒明白
    • 陳老師
      你好這是一樣的我解釋得就是生活,你想要獲取更高的報(bào)酬,你買入的價(jià)格就要低,而市場(chǎng)利率就是你要的回報(bào)率
    • 此同學(xué)
      不用分析市場(chǎng)利率是否高于票面利率嗎
    • 陳老師
      你好票面利率是給出的回報(bào)率,市場(chǎng)利率是你真正拿到的回報(bào)率,你熟悉了這個(gè)用不用都行
  • T同學(xué)
    這個(gè)抵扣增值稅這塊有點(diǎn)不明白
    • 全老師
      您好,購(gòu)入物資生產(chǎn)改變用途,用在建工程(自建)情況.通常這種物資材料在分批購(gòu)入,取得發(fā)票并經(jīng)稅務(wù)認(rèn)證,購(gòu)入時(shí)會(huì)計(jì)處理為: 借:在途材料/材料采購(gòu)等 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款 在轉(zhuǎn)變用途的當(dāng)期,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 從改變用途的當(dāng)月算起,第13個(gè)月時(shí),從"待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額"轉(zhuǎn)入 "進(jìn)項(xiàng)稅額",進(jìn)入當(dāng)期實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額. 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 題目是上想要表達(dá)的就是這個(gè)意思,就是改變用途,用于在建工程的時(shí)候,需要將40%先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 為您提供解答,如滿意請(qǐng)五星好評(píng)哦
  • v同學(xué)
    我想問下一般納稅人專票怎么抵扣?不太明白這塊
    • 馮老師
      您好,需要通過增值稅服務(wù)平臺(tái)勾選確認(rèn)
    • v同學(xué)
      就是怎么理解專票?
    • 馮老師
      您好,比如您銷售產(chǎn)品,金額是100,稅額是13,您的進(jìn)項(xiàng)金額是50,稅額是6.5,交增值稅13-6.5=6.5
    • v同學(xué)
      那企業(yè)所得稅怎么計(jì)算來著
    • 馮老師
      所得稅是根據(jù)100-50-其他期間費(fèi)用=利潤(rùn)總額,利潤(rùn)總額8所得稅稅率=應(yīng)交企業(yè)所得稅
    • v同學(xué)
      了解了,謝謝老師
    • 馮老師
      不客氣,這是我們的職責(zé)所在
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