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我們公司是一家醫(yī)藥企業(yè),全國各地會設立一些臨時辦事處,其中對于外派的這些人員,我司 會統(tǒng)一租用房產用于給員工住宿使用。請問,我司租房用于給
我司為合伙企業(yè),合伙人均為自然人。合伙人于本單位取得工資薪金,在進行年度匯繳生產經營所得稅時,對于該合伙人從合伙企業(yè)取得的薪金已做調增處
我們單位是一家汽車 4S 店,現(xiàn)在我們單位購買了一些預付卡,用于贈送給購車客戶。我們單位這種捆綁銷售性質的贈送,目的是促進銷售,請問對于客戶是
按照最新規(guī)定,個體工商戶經營所得年應納稅所得額不超過 100 萬元的部分,好像是可以在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎上,再減半征收個人所得稅。這項優(yōu)惠政策是
夫妻雙方在上海工作,并在某平臺上租了一室一廳的住房,同時 2021 年夫妻雙方共同在蘇州新購置了首套房并使用了首套住房貸款。請問夫妻雙方可以一方
目前 2020 年度個人所得稅綜合所得匯算清繳已經開始,我司也已經提醒全部員工辦理。但是根據(jù)以往經驗來看,有些個人員工會覺得自己工資不高,平時也
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨列明了改簽費部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進項?
我司為一家海外游學的公司,除了會取得國內的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個人員工工作服洗補費,文化宣傳費,保密費等,員工需要交個稅嗎?另外員工的這個收入算工資薪金所得還是其他所得?
我公司支付了一個作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對方稿酬,那么我司支付給對方的稿酬所得是否需要對方繳納增值稅?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設期間,稅務上也還在辦理稅務登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?