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我司主營兒童用品的銷售,為了鼓勵客戶提前付款,合同中約定了給予客戶相應的現(xiàn)金折扣。 對于現(xiàn)金折扣部分,我司沒有取得發(fā)票是否可以稅前扣除?
根據(jù)最新規(guī)定,小型微利企業(yè)在年應納稅所得額不超過 100 萬的情況下可以享受再減半計入應 納稅所得額,然后再按照 20%稅率繳納企業(yè)所得稅。我司是一家
我司為生產(chǎn)制造業(yè),因設備正常維修、產(chǎn)能過剩等原因導致某些生產(chǎn)線停產(chǎn)。停產(chǎn)期間,該生產(chǎn)線繼續(xù)計提折舊同時支付該停產(chǎn)生產(chǎn)線員工的工資。對于該
A 公司是小型微利企業(yè),今年 A 公司預計營業(yè)收入 20 萬元,符合稅收優(yōu)惠年度應納所得稅低于 100 萬,減按 12.5%征收的稅收優(yōu)惠政策,另因無法償還應付款
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨列明了改簽費部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進項?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當月取得增值稅專用發(fā)票。由于財務人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導致該發(fā)票已認證未申報抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進行抵扣?
我個人名下有一套房產(chǎn)屬于個人所有,目前計劃將房產(chǎn)的權屬進行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產(chǎn)權屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司為一家海外游學的公司,除了會取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個人員工工作服洗補費,文化宣傳費,保密費等,員工需要交個稅嗎?另外員工的這個收入算工資薪金所得還是其他所得?