會(huì)計(jì)上確認(rèn)200的營(yíng)業(yè)外支出,稅法上要確認(rèn)200收入不是相差400嗎?

為什么不是調(diào)增400的稅會(huì)差異呢?會(huì)計(jì)上是確認(rèn)200的營(yíng)業(yè)外支出,但是稅法上要確認(rèn)200的收入,這不是相差了400嗎

百同學(xué)
2021-02-15 20:24:00
閱讀量 319
  • 張老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    循循善誘 幽默風(fēng)趣 通俗易懂
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于會(huì)計(jì)上確認(rèn)200的營(yíng)業(yè)外支出,稅法上要確認(rèn)200收入不是相差400嗎?我的回答如下:

    認(rèn)真努力的精聞同學(xué),你好~~

    如果沒(méi)有確認(rèn)收入就沒(méi)有確認(rèn)成本,所以如果調(diào)整為確認(rèn)收入400萬(wàn)元,同時(shí)也要相應(yīng)確認(rèn)成本200萬(wàn)元,所以收入減去成本,要調(diào)整200萬(wàn)元的~~

    希望老師的解答能夠?qū)ν瑢W(xué)有所幫助哈~~新年快樂(lè)噢~~繼續(xù)加油哈~.^?^.


    以上是關(guān)于支出,營(yíng)業(yè)外支出相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-02-16 12:04:18
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    百同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    假設(shè)不考慮這筆業(yè)務(wù)的利潤(rùn)是500,會(huì)計(jì)上的處理使得利潤(rùn)變?yōu)?00(500-200),稅法上的利潤(rùn)是700(500+400-200),不是差了400嗎,哪里有錯(cuò)呢?
    2021-02-16 19:02:40
  • 張老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    會(huì)計(jì)上調(diào)整成本的同時(shí)也得調(diào)整收入的噢,同學(xué)只扣除了成本200,沒(méi)有調(diào)增收入400,應(yīng)該是500+400-200=700,是一樣的噢~~

    2021-02-16 21:42:05
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    百同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    會(huì)計(jì)上是作營(yíng)業(yè)外支出的,哪來(lái)的400調(diào)增啊,不能說(shuō)清楚一點(diǎn)嗎
    2021-02-17 08:31:46
  • 張老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    單看這個(gè)題目是站在稅法的角度的,并沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,所以題目要調(diào)增營(yíng)業(yè)收入和成本,但是站在會(huì)計(jì)角度,這個(gè)并沒(méi)有給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益,所以確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,但是在實(shí)務(wù)中,最終這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整的,因?yàn)樗环隙惙ㄉ系囊髜~~同學(xué),老師這樣講可以理解了嘛?如果還有問(wèn)題可以繼續(xù)跟老師溝通交流哈~~

    2021-02-17 09:29:53
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    百同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    問(wèn)題是應(yīng)該怎么調(diào)我不明白。會(huì)計(jì)上確認(rèn)的是200營(yíng)業(yè)外支出,稅法上確認(rèn)200的收入,也就是要從會(huì)計(jì)上的負(fù)兩百調(diào)到稅法上的正兩百,這不是要調(diào)400嗎
    2021-02-17 09:40:49
  • 張老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    那我們完全站在會(huì)計(jì)角度來(lái)進(jìn)行賬務(wù)處理哈~~

    首先以成本價(jià)確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出

    借:營(yíng)業(yè)外支出     252

        貸:庫(kù)存商品         200

              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)52

    那么在本年年末納稅申報(bào)時(shí),利潤(rùn)總額=2000-252=1748,所得稅=1774×25%=437

    在次年進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí),這筆賬應(yīng)該確認(rèn)為收入,并相應(yīng)確認(rèn)成本的,所以在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增收入400萬(wàn)元,同時(shí)調(diào)增成本200萬(wàn)元,同時(shí)調(diào)增捐贈(zèng)扣除12萬(wàn)元~~


    希望老師的解答能夠?qū)ν瑢W(xué)有所幫助哈~~新年快樂(lè)噢~~繼續(xù)加油哈~????????

    2021-02-17 11:07:09
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