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老師,我分不清增值稅什么時候含稅什么時候不含稅,也分不清消費稅什么時候含稅,可以請老師指點一下嗎?
2019年某公司進口10箱卷煙(5萬支/箱),經(jīng)海關審定,關稅完稅價格22萬元/箱,關稅稅率50%,消費稅稅率56%,定額稅率150元/箱。2019年該公司進口環(huán)節(jié)應納消費稅( ?。┤f元。
【解題思路】從價稅=[22×10×(1+50%)+150×10/10000]÷(1-56%)×56%=420.19(萬元),從量稅=150×10/10000=0.15(萬元),該公司進口環(huán)節(jié)應納消費稅=420.19+0.15=420.34(萬元)。
消費稅沒有不含稅價格的這種說法,而是用計稅價格這種說法。上面這題就是先求出計稅價格,再計算消費稅的。
努力學習的同學,你好!考試時增值稅一般會說是含稅還是不含稅。消費稅如果只說銷售額就是要銷售額乘以稅率。消費稅沒有不含稅價格的這種說法,只有增值稅有不含稅的說法,如果同一商品,他們的計稅價格是一樣的。如化妝品:含稅銷售價格1090元,不含稅價1090/1.09是指增值稅,不含稅價1000元,既是增值稅的計算價格也是消費稅的計稅價格。能理解嗎?不理解歡迎繼續(xù)現(xiàn)問老師。祝學習愉快!
這一題說的是售價,沒有主動說明是含增值稅還是沒含,一般不是認...
急!急!急?。?!老師,12210元是含增值稅的,為什么不扣減...
房產(chǎn)稅從租計征計稅依據(jù)為不含稅租金收入。如果是個人出租住房,...
B類產(chǎn)品3萬元成本和1萬元加工費沒有說是否含稅,為什么不扣掉...
收取的價款75000為什么判定是不含稅呢?...
不是說3%減按1%征收嗎?為什不含稅價格除以的是1%而不是3...
第2小題為何要除90%?...
這題要求計算預交增值稅,答案是 (9980-1260)*0....
老師,第68問這里的收入減扣除項為什么是用含稅收入,不是應該...
老師,銷售白酒時,收到的含稅運費換算不含稅價時,到底用13%...
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教師回復: 同學你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務,就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務,用13%的稅率
教師回復: 勤奮的同學你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國家法律形式發(fā)布實施的有:企業(yè)所得稅、個人所得稅、車船稅、環(huán)境保護稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護建設稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復: 同學 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對外銷售的時候自行申報納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復: 愛學習的同學你好喲~一般都是實現(xiàn)銷售的時候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復: 勤奮努力、愛學習稅法的同學,你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時提問,Hedy老師會盡快解答,愛學習的你一定是最棒的,加油~?