為什么這道題收入用含稅收入?

請(qǐng)問為什么這道題收入用含稅收入

Z同學(xué)
2022-01-02 16:54:15
閱讀量 252
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于為什么這道題收入用含稅收入?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué),你好:

    本題用的是不含稅收入哈~,同學(xué)再仔細(xì)看一下,計(jì)算出來的增值稅是73.33萬元,含稅收入3100萬元,不含稅收入=3100-73.33~

    祝學(xué)習(xí)愉快(^▽^)


    以上是關(guān)于稅,含稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2022-01-02 16:58:30
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其他回答

  • 哈同學(xué)
    老師,請(qǐng)問這道題算不含增值稅收入時(shí)為什么不直接用1000/(1+11%)*11%
    • 許老師
      你這里增值稅可以差額計(jì)稅,同學(xué)。所以是要按解析這里計(jì)算。
    • 哈同學(xué)
      為什么按差額
    • 許老師
      房地產(chǎn)企業(yè),在計(jì)算增值稅時(shí),土地價(jià)款可扣除。 因?yàn)槟闳〉猛恋兀窍驀夷玫?,國家開不了專票給你,你沒抵扣進(jìn)項(xiàng)。
    • 哈同學(xué)
      原話是什么
    • 許老師
      什么原話。 增值稅差額計(jì)稅有規(guī)定,房開企業(yè)是扣除土地價(jià)款作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算增值稅。
    • 哈同學(xué)
      在哪講的呀
    • 許老師
      增值稅,差額計(jì)稅相關(guān)知識(shí)點(diǎn)
  • 魚同學(xué)
    價(jià)外費(fèi)用為什么是含稅收入 含稅收入
    • L老師
      價(jià)外費(fèi)用和價(jià)款是一樣的,
      含稅定價(jià)的,開票時(shí)換算成不含稅和稅額兩項(xiàng)。
      《增值稅暫行條例》第5條規(guī)定,納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)當(dāng)按照銷售額繳納增值稅。第6條規(guī)定:“銷售額為納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)向購買方收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,但不包括收取的銷項(xiàng)稅額?!?br />
      根據(jù)我國《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第12條的規(guī)定,價(jià)外費(fèi)用是指價(jià)外向購買方收取的手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼、基金、集資費(fèi)、返還利潤(rùn)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、違約金(延期付款利息)、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、優(yōu)質(zhì)費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)、代墊款項(xiàng)及其他各種性質(zhì)的價(jià)外收費(fèi)。
  • 君同學(xué)
    這道題為什么不是總收入的15%
    • 張老師
      企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除聞務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收人15%的部分,準(zhǔn)予扣除; 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入 總收入可能包括營(yíng)業(yè)外收入
    • 君同學(xué)
      嗯嗯,解釋的太好了,一直不知道他們之間的關(guān)系。
    • 張老師
      您好,不客氣,滿意麻煩五星好評(píng)哦,謝謝,祝您學(xué)習(xí)愉快!
  • 籃同學(xué)
    老師,這道題不換算不含稅收入嗎?
    • 金老師
      你好,需要按50*200/1.17*17%計(jì)算銷項(xiàng)稅額的
    • 籃同學(xué)
      給的解析是直接50*200*17%,是錯(cuò)誤的對(duì)吧?
    • 金老師
      你好,實(shí)際收款9萬就可以證明售價(jià)是含稅的,所以需要換算成不含稅,然后乘以稅率才是銷項(xiàng)稅額的
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