此題計(jì)算2020年印花稅時(shí),為什么要700+30要減掉500?

老師這里為什么要700+30要減掉500呢?500不是2019年的業(yè)務(wù)嗎?

沐同學(xué)
2021-11-08 19:54:30
閱讀量 222
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于此題計(jì)算2020年印花稅時(shí),為什么要700+30要減掉500?我的回答如下:

    愛思考的同學(xué)你好吖

    500是2019年的金額,我們計(jì)算的是2020年的印花稅的哈,所以要減去500

    希望以上回答能夠幫助到你,祝同學(xué)逢考必過~


    以上是關(guān)于印花稅,印花稅計(jì)算相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-08 20:09:31
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其他回答

  • 美同學(xué)
    此題的解析3000-400-900(①為什么全減掉?②不是(900-500)/2?-(1800-200)[③這里為什么減掉200?④這200是1800萬元中含技術(shù)轉(zhuǎn)讓準(zhǔn)予扣除的金額200元啊,何必要減掉,直接減1800不就行了嗎?十(900-200-500)[⑤為什么要有這三個(gè)數(shù)據(jù)之差?這個(gè)200是什么?為什么要減掉?
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      出售900,轉(zhuǎn)讓所得500以內(nèi)是免稅的。 準(zhǔn)予 扣除的200是需要減掉的。 轉(zhuǎn)讓所得=轉(zhuǎn)讓收入-可扣除成本
  • 艾同學(xué)
    2020年的印花稅有減免么?年底還用計(jì)提么
    • 周老師
      一、2020年的印花稅存在減免稅,按理論上講是不需要年底計(jì)提,在次月繳納時(shí),直接繳納,計(jì)入稅金及附加。 二、實(shí)際工作中,為了能夠在企業(yè)所得稅稅前列支稅金及附加,需要年底時(shí)計(jì)提印花稅。再做減免稅分錄,最后在次月繳納時(shí),繳納印花稅平賬。次月只需要做交稅憑證,當(dāng)然如果是在年底沒有計(jì)提時(shí),需要補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,補(bǔ)提稅金及附加。
    • 艾同學(xué)
      如果計(jì)提的比實(shí)際繳納多了。實(shí)際繳納時(shí)分錄怎么做呢?
    • 周老師
      一、繳納時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 二、此時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅科目形成貸方余額,需要補(bǔ)做分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 就是減免稅分錄沒有做。
  • T同學(xué)
    老師,這題的30變價(jià)收入為什么要減掉
    • 吳老師
      設(shè)備賬面原值=1000,已提折舊1000/10*8=800,賬面凈值1000-800=200,現(xiàn)在投入改造,則借:在建工程170,銀行存款30,累計(jì)折舊800,貸固定資產(chǎn)1000,變價(jià)收入是收到的錢,比如拆下來的組件出售,會(huì)減少資產(chǎn)成本的,所以要減掉
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