不是超過3%的部分即征即退嗎?為什么免稅還即征即退呢?

老師,不是超過3%的部分即征即退嗎?為什么免稅還即征即退呢?

I同學(xué)
2021-11-06 16:55:55
閱讀量 230
  • 方老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    深入淺出 層層剖析 思路清晰 授課詳盡
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于不是超過3%的部分即征即退嗎?為什么免稅還即征即退呢?我的回答如下:

    認(rèn)真的同學(xué):

    轉(zhuǎn)讓技術(shù)和銷售軟件產(chǎn)品不同。轉(zhuǎn)讓技術(shù)免稅,銷售軟件產(chǎn)品按照13%征稅,超過3%稅負(fù)即征即退!

    希望以上解答可以幫助到你,預(yù)祝同學(xué)順利通過考試!


    以上是關(guān)于稅,免稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-06 17:55:47
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其他回答

  • 鋒同學(xué)
    軟件的增值稅即征即退,說實(shí)際超過3%的部分即征即退,這個(gè)怎么 算的,
    • 嚴(yán)老師
      你好,就是不含稅金額,乘以3%,就是稅額,減去你繳納的16個(gè)點(diǎn)的總稅額,就是退的
  • 做同學(xué)
    老師,請(qǐng)問不是對(duì)超過實(shí)際稅負(fù)3%部分即征即退嗎,為什么不是6呢?
    • 吳老師
      你這個(gè)答案 錯(cuò)了,不是全退,而是超過3%部分退。
    • 做同學(xué)
      老師能詳細(xì)講一下嗎
    • 吳老師
      軟件企業(yè)是有一個(gè)優(yōu)惠,是對(duì)于實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分進(jìn)行退稅。你這里銷項(xiàng)稅額是26萬,那么3%就是9萬,實(shí)際上你退的是26萬減9萬。
    • 做同學(xué)
      9萬怎么算的?具體算法能列個(gè)式子嗎,還有稅率不是16%嗎
    • 吳老師
      200×3%=6萬 這是3%實(shí)際稅負(fù) 然后26萬銷項(xiàng)稅額-13萬,繳納13萬 退稅13-6=7萬 你看一下這里
  • 幻同學(xué)
    增值稅"即征即退"政策中的 "稅負(fù)超過3%的部分增值稅實(shí)行即征即退"
    • 廖老師
      對(duì)于小規(guī)模企業(yè)來說稅負(fù)率就是征收率3%。對(duì)于一般納稅企業(yè)來說由于存在可抵扣就不在是17%或者13%而遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例具體計(jì)算公式

      稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納稅額/當(dāng)期收入

      當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期實(shí)際進(jìn)項(xiàng)抵扣額
      當(dāng)期實(shí)際進(jìn)項(xiàng)抵扣額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額。
      假如你們繳納的稅是增值稅那么你直接看你們實(shí)際繳納了多少增值稅或者說實(shí)際繳納+還需要繳納多少增值稅。我的理解是這樣。

      稅負(fù)率高說明企業(yè)效益好實(shí)現(xiàn)的收入高利潤高所以為了鼓勵(lì)企業(yè)多創(chuàng)收入才有你說的即征即退。。。。
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