自行納稅申報管理中取得境外所得是什么情形?

請問老師第339題為什么是選D而不是A呢

雪同學
2021-10-26 20:13:31
閱讀量 224
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于自行納稅申報管理中取得境外所得是什么情形?我的回答如下:

    勤奮的同學你好~~~老師來啦?

    那同學為什么覺得要選擇A呢
    希望老師的解答可以幫助同學理解(*?▽?*),老師全程陪伴你喲,加油ヾ(?°?°?)??


    以上是關于稅,納稅相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-26 21:06:15
  • 收起
    雪同學學員追問
    因為我看D選項書上好像有寫,而A沒有寫
    2021-10-26 23:00:44
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    D寫了A沒寫不就應該選擇D選項嗎,這個沒什么問題呀

    2021-10-27 12:15:42
  • 收起
    雪同學學員追問
    老師,這里問的是不屬于。。
    2021-10-27 17:21:50
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學參考一下官方教材哦,老師框起來的是ABC,這是屬于要自行申報的,題目問的是不屬于,那不就選D嗎

    2021-10-27 18:15:08
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其他回答

  • 賀同學
    從中國境外取得所得應如何進行納稅申報?若來不及辦理自行申報,能否延期納稅申報?
    • 賴老師
      按照《國家稅務總局關于印發(fā)的通知》(以下簡稱《辦法》)(國稅發(fā)〔2006〕162號)的規(guī)定,從中國境外取得所得的納稅人,應當在納稅年度終了后30日內(nèi),向中國境內(nèi)戶籍所在地的主管地稅機關申報。在中國境內(nèi)有戶籍,但戶籍所在地與中國境內(nèi)經(jīng)常居住地不一致的,選擇并固定向其中一地主管地稅機關申報。在中國境內(nèi)沒有戶籍的,向中國境內(nèi)經(jīng)常居住地主管地稅機關申報。申報時,納稅人應報送《個人所得稅年度申報表》,以及稅務機關要求報送的其他相關資料。
      根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十七條的規(guī)定,納稅人按照規(guī)定的期限辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表確有困難,需要延期的,應當在規(guī)定的期限內(nèi)向主管稅務機關提出書面延期申請,經(jīng)稅務機關核準,在核準的期限內(nèi)辦理。納稅人因不可抗力不能按期辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表的,可以延期辦理;但是,應當在不可抗力情形消除后立即向稅務機關報告。稅務機關應當查明事實,予以核準。
      有關具體辦理程序方面的事宜請直接向您的主管或所在地稅務機關咨詢。
  • 何同學
    取得境外所得如何辦理納稅申報?
    • 廖老師
      日常申報:納稅人受雇于中國境內(nèi)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織以及政府部門并派往境外工作,其所得由境內(nèi)派出單位支付或負擔的,境內(nèi)派出單位為個人所得稅扣繳義務人,稅款由境內(nèi)派出單位負責代扣代繳。
      其所得由境外任職、受雇的中方機構支付、負擔的,可委托其境內(nèi)派出(投資)機構代征稅款。
      在境外任職受雇超過一定時間,根據(jù)相關國家(地區(qū))與我國簽訂的稅收協(xié)定,由境內(nèi)派出單位支付或負擔的工薪薪金所得可向所在地國家(地區(qū))主管稅務當局申報納稅。
      自行申報:取得境外所得的納稅人需在規(guī)定的期限內(nèi),向境內(nèi)主管稅務機關自行申報納稅。
      其中工資薪金所得實行按12個月平均分攤計算的辦法,每月減除費用4800元。
      納稅人的境外所得按照規(guī)定交付給派出單位的部分,凡能提供有效合同或憑證的,經(jīng)主管稅務機關審核后,允許從其境外所得中扣除。
      在計算應納稅額時,境內(nèi)派出單位已代扣代繳的個人所得稅可予以扣除。
      納稅人在境外一個國家或者地區(qū)實際已經(jīng)繳納的個人所得稅稅額,低于該國家或者地區(qū)扣除限額的,應當繳納差額部分的稅款;超過該國家或者地區(qū)扣除限額的,其超過部分不得在本納稅年度的應納稅額中扣除,但是可以在以后納稅年度的該國家或者地區(qū)扣除限額的余額中補扣。
      補扣期限最長不得超過五年。
  • J同學
    在中國境內(nèi)2處取得稿酬1萬元所得要自行申報納稅?
    • 吳老師
      稿酬所得應納稅額的計算?! 。?)每次收入不足4 000元的:應納稅額=應納稅所得額×適用稅率×(1—%)  =(每次收入額一800)×20%×(1—30%)  (2)每次收入在4 000元以上的:  應納稅額=應納稅所得額×適用稅率×(1—30%)  =每次收入額×(1—20%)×20%×(1—30%)
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