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老師好,圖片里的3.(1)和(2)都沒太明白是什么意思。(1)外購了自己不生產(chǎn),直接銷售的應(yīng)稅消費(fèi)品。為什么可以抵扣自己生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅?他們自己生產(chǎn)的消費(fèi)品和外購后直接賣出的消費(fèi)品,需要同稅目嗎?比如我是生產(chǎn)實(shí)木地板的,又外購了高檔化妝品直接銷售了。二者的消費(fèi)稅可抵???
愛思考的學(xué)員朋友:
首先,能扣除的消費(fèi)稅必須是銷售對(duì)應(yīng)稅目的產(chǎn)品,比如實(shí)木地板只能扣實(shí)木地板,必須存在對(duì)應(yīng)關(guān)系,必須是上述幾個(gè)稅目,必須工業(yè)生產(chǎn)企業(yè),貿(mào)易企業(yè)不行。 2 提到的稅目,生產(chǎn)企業(yè)有自己加工生產(chǎn)也有外購銷售都要計(jì)征消費(fèi)稅,外購的消費(fèi)稅也是可以抵扣。
生產(chǎn)企業(yè)單純購進(jìn)摩托車直接銷售的不能抵扣,如果生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)摩托車加工生產(chǎn)又有直接銷售的,則可以抵扣,這是兩種情形。
E選項(xiàng)哪里錯(cuò)了...
DE不是一樣的嗎?委托外貿(mào)公司出口應(yīng)稅消費(fèi)品?E為什么不對(duì)?...
老師,【提示】那句話說的啥意思?前面1~6,哪個(gè)分錄有變化?...
B 選項(xiàng)我記得是 收到應(yīng)稅消費(fèi)品的數(shù)量啊 ,為什么是對(duì)的/...
粱不同稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品成套出售,稅率是從高計(jì)算嗎...
“偽”委托,按受托方銷售應(yīng)稅消費(fèi)品進(jìn)行稅務(wù)處理,貝體如何處理...
什么是非應(yīng)稅消費(fèi)品?...
D選項(xiàng)怎么對(duì)呢?不是得區(qū)分是否用于應(yīng)稅消費(fèi)品嗎?用于應(yīng)稅消費(fèi)...
應(yīng)稅消費(fèi)品哪些情況是按平均價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù)的?...
老師好,委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品直接出售,不再征收消費(fèi)稅。這...
國際薪稅師備考經(jīng)驗(yàn)貼:我該如何“攻克”國際薪稅師考試?一提到考試,汗毛直豎、滿身冷汗,甭管準(zhǔn)備的再齊全,一到考試通通忘掉。今天學(xué)姐來給大家總結(jié)一下備考國際薪稅師的經(jīng)驗(yàn),希望對(duì)正在備考或者打算備考的小伙伴都能有點(diǎn)幫助!
非薪酬管理專業(yè)可以報(bào)考國際薪稅師。根據(jù)官方考試公告,2022年國際薪稅師報(bào)名時(shí)間為12月19日17:00前,考試報(bào)名入口為官方指定的考點(diǎn)合作機(jī)構(gòu),大家可在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的安排下進(jìn)行報(bào)名,報(bào)名具體流程如下:
國際薪稅師一年有四考,報(bào)名時(shí)間也就有四次機(jī)會(huì),大致在3月、6月、9月、12月。目前正在進(jìn)行的是2022第四季度國際薪稅師考試,國際薪稅師適考人群包括人資、財(cái)稅、國外涉稅從業(yè)者以及想提升自己能力的人報(bào)考。
房東稅是什么意思?房東稅三省試點(diǎn)是哪三?。磕壳?,已經(jīng)有三個(gè)省份在試點(diǎn)房東稅了,有的同學(xué)還不清楚房東稅是什么,今天高頓小編和大家來詳細(xì)講一講。
房東稅是真的嗎?房東稅都在哪兒實(shí)行?既房產(chǎn)稅之后,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)房東稅,這個(gè)房東稅是什么稅呢?在哪些地區(qū)實(shí)施呢?來跟著高頓小編一起看看吧!
教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對(duì)外銷售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷售的時(shí)候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問,Hedy老師會(huì)盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?