2021年供應(yīng)商開具發(fā)票,我司改如何做賬?如需差錯更正應(yīng)怎么做?

2019年發(fā)生委外加工費(fèi),但是漏做暫估,入庫后成品在當(dāng)年已發(fā)出給客戶并確認(rèn)了收入,2021年供應(yīng)商開具發(fā)票,我司改如何做賬?如需差錯更正,應(yīng)怎么做?

蔣同學(xué)
2021-09-22 09:46:18
閱讀量 222
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于2021年供應(yīng)商開具發(fā)票,我司改如何做賬?如需差錯更正應(yīng)怎么做?我的回答如下:

    認(rèn)真學(xué)習(xí)的同學(xué),你好~ 

    做了暫估的話是:

    借:委托加工物資

      貸:應(yīng)付賬款

    發(fā)票來了先沖銷:

    借:應(yīng)付賬款

      貸:委托加工物資

    再按照發(fā)票金額實際確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,從賬面上來說,如果沒有暫估來了發(fā)票,其實就直接做確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就好。

    具體的賬務(wù)處理還是需要根據(jù)公司的實際情況來定哈~

    希望老師的回答能夠幫到你喲,加油加油(? ??_??)?~


    以上是關(guān)于賬,做賬相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-22 10:12:07
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其他回答

  • 吃同學(xué)
    去年做了一筆,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬戶 今年發(fā)現(xiàn)以前的供應(yīng)商名字填錯,需要更正成正確的供應(yīng)商如何修改呢
    • 老師
      一、可以直接反結(jié)賬、反審核,反記賬,直接修改供應(yīng)商的名稱。就可以了,這個是需要在沒有打印2019年明細(xì)賬之前操作。
    • 吃同學(xué)
      已經(jīng)打印并結(jié)轉(zhuǎn)了
    • 老師
      直接只能沖銷更正法處理了。就是全部沖銷前期的賬務(wù)處理,再進(jìn)行按正確的分錄更正處理。
    • 吃同學(xué)
      怎么沖呢,能給我示范一下這個分錄怎么沖銷嗎
    • 老師
      一、沖銷分錄: 1、 借:應(yīng)付賬款——A公司 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 2、借:原材料 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬戶 ——A公司 負(fù)數(shù) 二、更正分錄是: 1、 借:應(yīng)付賬款——B公司 貸:銀行存款 2、借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬戶 ——B公司
  • 陳同學(xué)
    供應(yīng)商少開發(fā)票該如何做賬
    • 唐老師
      這個后期后補(bǔ)發(fā)票處理。
    • 陳同學(xué)
      有多少發(fā)票先按多少入賬嗎?
    • 唐老師
      按發(fā)票先入賬沖減應(yīng)付賬款處理。后期再來發(fā)票時再沖應(yīng)付賬款
    • 陳同學(xué)
      老師,多開的發(fā)票金額,到后面原材料再入庫暫估入賬金額相差甚遠(yuǎn),該如何做賬
    • 唐老師
      這個只能按發(fā)票的金額入賬,自己虛做一些入庫單,存在虛開發(fā)票的現(xiàn)象
  • 芝同學(xué)
    供應(yīng)商開票100 公司做賬做了90 次月發(fā)現(xiàn)錯誤 怎么改回來 分錄怎樣做
    • 趙老師
      您好!你補(bǔ)充多做10塊錢就行了。
    • 芝同學(xué)
      分錄是借:應(yīng)付賬款10 貸:銀行存款10 還是做相反分錄沖掉之前的 再做正確一筆 借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款100
    • 趙老師
      您好!2種方法都可以。
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