購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的稅率為何一會(huì)是10%,一會(huì)9%,一會(huì)3%?如何區(qū)分這三個(gè)稅率分別如何適用?

老師購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為什么稅率一會(huì)是10%,一會(huì)9%,一會(huì)3%暈了,這個(gè)題我用了9%來(lái)計(jì)算,錯(cuò)了

小同學(xué)
2021-06-23 20:09:17
閱讀量 13093
  • 許老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    文爾雅 專業(yè) 干練 孜孜不倦 德才兼?zhèn)?/span>
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的稅率為何一會(huì)是10%,一會(huì)9%,一會(huì)3%?如何區(qū)分這三個(gè)稅率分別如何適用?我的回答如下:

    愛(ài)學(xué)習(xí)的同學(xué)你好哦~

    農(nóng)產(chǎn)品本身的稅率是9%。也就是如果你直接銷售農(nóng)產(chǎn)品,那么稅率按照9%來(lái)計(jì)算銷項(xiàng)稅,同時(shí)用9%作為扣除率計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。比方說(shuō),甲公司從農(nóng)民手中收購(gòu)一批棉花,金額為100萬(wàn)。甲公司直接以200萬(wàn)的又把棉花直接出售了。甲公司繳納的增值稅=200×9%-100×9%=9萬(wàn)。


    如果收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品不是直接出售,而是把它深加工成了稅率為13%的貨物,同時(shí)用10%作為扣除率計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。還是上述例子,甲公司把100萬(wàn)的棉花加工成了棉布(稅率為13%),出售了這批棉布,棉布銷售額為200萬(wàn)。甲公司繳納的增值稅=200×13%-100×10%=16萬(wàn)。


    繼續(xù)加油哈~


    以上是關(guān)于稅率,農(nóng)產(chǎn)品稅率相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-23 20:15:29
  • 收起
    小同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    意思直接出售按9%,加工的按13%出售,然后進(jìn)項(xiàng)按10%是嗎
    2021-06-23 20:30:32
  • 許老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    對(duì)的哦。如果是加工成9%稅率的,那么還是按照9%去抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

    2021-06-23 20:35:55
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其他回答

  • 張同學(xué)
    修繕與修理如何區(qū)分,一個(gè)是10%的稅率,一個(gè)是16%的稅率,如何區(qū)別他們的不同
    • 秦老師
      您好,修繕是針對(duì)的不動(dòng)產(chǎn),所以稅率是10%。修理是針對(duì)的動(dòng)產(chǎn),所以稅率是16%。這是中文的語(yǔ)言習(xí)慣,比如老師手機(jī)壞了,肯定是去手機(jī)維修中心修理一下,不可能說(shuō)去修繕一下。
  • 圖同學(xué)
    購(gòu)入稅率為10%的農(nóng)產(chǎn)品棉花用于生產(chǎn)稅率為16%的產(chǎn)品和用于生產(chǎn)稅率13%的產(chǎn)品加計(jì)扣除率分別是多少?如何計(jì)算? 比如購(gòu)入了一批棉花不含稅價(jià)100000元、增值稅額10000元。已全部用于生產(chǎn)棉胎,產(chǎn)成品稅率為16%和13%時(shí)加計(jì)扣除稅額分別如何計(jì)算,謝謝!
    • 田老師
      一、對(duì)于16%的銷項(xiàng)稅,這個(gè)政策在2019年4月1日取消了,在2017年5月1日至2019年3月30日之前適用。 在2017年4月30日銷項(xiàng)稅稅率是17%。 對(duì)于16%的銷項(xiàng)稅,采購(gòu)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10%,深加工時(shí)再抵扣2%(加計(jì)扣除2%) 二、對(duì)于13%的稅率,這個(gè)是從2019年4月1日開(kāi)始的政策,采購(gòu)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅9%,深加工時(shí)再加計(jì)扣除1%,相當(dāng)于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10%
    • 圖同學(xué)
      本身我拿到的棉花進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是19年4月1日前開(kāi)具的,票面稅率為10%。4月1日后領(lǐng)用于生產(chǎn),開(kāi)出的銷售發(fā)票稅率為13%,這個(gè)是否可以加計(jì)扣除?扣除率是多少?計(jì)算加計(jì)扣除額的依據(jù)是否是不含稅的材料金額
    • 田老師
      這個(gè)是開(kāi)具的普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
    • 圖同學(xué)
      二、對(duì)于13%的稅率,這個(gè)是從2019年4月1日開(kāi)始的政策,采購(gòu)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅9%,深加工時(shí)再加計(jì)扣除1%,相當(dāng)于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10 也有看到說(shuō)進(jìn)項(xiàng)9%,生產(chǎn)銷售13%,加計(jì)扣除仍然為2%的回答 政策依據(jù)是? 真的很糾結(jié)
    • 田老師
      取得的是專用發(fā)票
    • 圖同學(xué)
      告訴你一個(gè)準(zhǔn)確的內(nèi)容,這個(gè)可以正常認(rèn)證抵扣,就是按10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品,再加計(jì)扣除1%,因?yàn)檫@個(gè)是從2019年4月1日開(kāi)始的政策。本來(lái)只能抵扣9%,再加計(jì)扣 除1%,相當(dāng)于抵扣10%,但由于是政策交接處,原來(lái)的發(fā)票票據(jù),因此多抵扣了1%
  • L同學(xué)
    收到一張免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票(檸檬),金額是89元,那我是按照免稅的申報(bào)還是按照納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,扣除率為9%的申報(bào)呢,這兩個(gè)如何區(qū)分
    • 熊老師
      你好,你購(gòu)入的銷售出去,按照9%抵扣就可以。
    • L同學(xué)
      這兩個(gè)方式有什么區(qū)別嗎
    • 熊老師
      按免稅的申報(bào),不是你銷售出去的,沒(méi)法按免稅申報(bào)的 水果銷售你的稅率9%
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    2023-06-15 09:19:01
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    2023-06-14 10:34:55
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