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公司新購入一輛汽車,并繳納了保險,需要按照什么種類繳納印花稅?是按照“產權轉移書據”繳納印花稅嗎?適用的印花稅率是多少?
企業(yè)內部用于管理、結算的單據,比如說業(yè)務部門提交給財務部門的開具發(fā)票審核通知書、申 請付款計劃,是否需要繳納印花稅?
我司本月和建設銀行開展了一項信用證辦理融資貸款的業(yè)務,請問信用證辦理融資貸款的業(yè)務 是否屬于借款合同,是否需要按照借款合同繳納印花稅?
我公司與銀行簽訂了限期限額循環(huán)借款協(xié)議,其中協(xié)議約定循環(huán)借款額度為 5 個億,每月可以 循環(huán)借款。請問該份限期限額循環(huán)借款協(xié)議如何繳納印花稅,
我司為其他公司提供船舶管理服務,其中船舶委托管理內容主要包括:全權負責船舶海務和機 務方面的保障,機器設備的維護保養(yǎng)。請問,我司簽訂的管理
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨列明了改簽費部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進項?
我個人名下有一套房產屬于個人所有,目前計劃將房產的權屬進行變更,將該房產變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產權屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司上年度計提的壞賬準備在企業(yè)所得稅匯算清繳時做了納稅調增,本年度測算壞賬準備時發(fā) 現(xiàn)壞賬準備上年多計提,所以沖回了上年度多計提的壞賬準備。請問沖回的壞賬準備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調整嗎?如果是做納稅調整,是做納稅調減?
我司為一家海外游學的公司,除了會取得國內的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個人員工工作服洗補費,文化宣傳費,保密費等,員工需要交個稅嗎?另外員工的這個收入算工資薪金所得還是其他所得?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設期間,稅務上也還在辦理稅務登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?