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我司是一家藥企集團,對于員工上下班會提供班車接送服務,但是班車不是我司購買的車輛,而是與第三方公司簽訂了一份班車運輸合同,合同約定對方每
我司是一家服務型企業(yè),為一般納稅人。因為業(yè)務經營的需要,需要在 B 地設立一個辦事處,該辦事處是租賃的個人住房。請問,我司租賃個人住房而簽訂
A.同屬于總集團公司下的甲公司將自用資金借給乙公司(集團公司以及甲、乙公司均屬于非金融組織),請問是否需要按照借款合同繳納印花稅? B.如果甲
我司為一家生產制造型企業(yè),為一般納稅人。近期簽訂了一份《倉庫監(jiān)控系統(tǒng)設備購銷合同》,其中合同中約定,購買的是設備及安裝服務。請問該份合同
我司為一般納稅人,近日和甲公司簽訂了一份空調采購合同,其中合同中約定銷售空調的同時會提供運輸服務。請問,在印花稅層面,能否統(tǒng)一按照購銷合
集團在境外上市,現(xiàn)集團實施股權激勵計劃,境內公司的部分高管也享受了這一計劃。集團該 如何給境內的高管扣繳個人所得稅?
我司為一家藥企,2020 年 11 月聘請外部講師為我司員工進行培訓,發(fā)生的勞務報酬由我司代 為至稅局開具發(fā)票。2021 年該講師申報個人所得稅匯繳時候,是否可以將代開增值稅發(fā)票繳納 的城建稅、教育費附加和地方教育費附加作為扣除項目填列在“其他扣除“欄下?
我公司 2016 年至 2018 年是高新企業(yè),但是從 2019 年不屬于高新企業(yè)了,那 2016 年的虧損 我公司可以彌補 5 年還是 10 年?
我公司自建的廠房中,有一棟樓是專門用于研發(fā)使用的房產,請問在研發(fā)費用的歸集時是否可 以將該房產的折舊費用歸集為研發(fā)費用?
我公司國外關聯(lián)公司有臺小型機械設備想贈送給國內的某企業(yè)客戶,但是想通過我公司報關進口,進口后再由我公司送給客戶,請問其中我公司贈送時是否視同銷售?
我司為一般納稅人,收到地鐵公司開具的一張發(fā)票,發(fā)票應稅名稱為運輸服務*軌道交通服務。該發(fā)票備注欄沒有填寫任何信息,請問收到地鐵公司的發(fā)票開具的為運輸服務而備注欄卻沒有相關備注,該發(fā)票填開是否正確?