請(qǐng)問(wèn)賬上掛的預(yù)付賬款怎么處理啊?

你好,請(qǐng)問(wèn)賬上掛的預(yù)付賬款怎么處理啊,賬上掛了好幾年了,也找不到對(duì)方單位開(kāi)發(fā)票了,怎么沖掉呢

D同學(xué)
2021-03-04 14:06:56
閱讀量 421
  • 韓老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    一絲不茍 循循善誘 幽默風(fēng)趣 通俗易懂
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于請(qǐng)問(wèn)賬上掛的預(yù)付賬款怎么處理???我的回答如下:

    認(rèn)真努力的同學(xué),你好~

    這個(gè)需要核實(shí)形成應(yīng)付賬款的原因,有沒(méi)有收到貨。是收到了貨沒(méi)有收到發(fā)票還是只貨和發(fā)票都沒(méi)有收到。核實(shí)原因后,將無(wú)法收回的部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。

    希望以上解答能幫助到你,繼續(xù)加油~!


    以上是關(guān)于款,預(yù)付賬款相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-03-04 14:31:36
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    D同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    好的,還有一個(gè)問(wèn)題是,當(dāng)時(shí)員工花了9499元買(mǎi)的電腦,公司分三年給員工報(bào)銷每年報(bào)銷2500.報(bào)3年,現(xiàn)在7500已經(jīng)報(bào)銷完畢了,但是,當(dāng)時(shí)買(mǎi)的時(shí)候掛的固定資產(chǎn)9499,銀行存款2500.其他應(yīng)付款6999.但是報(bào)完之后賬上還有其他應(yīng)付款1999的余額怎么處理呢
    2021-03-04 15:33:15
  • 韓老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    這個(gè)要分情況,如果這個(gè)電腦所有權(quán)是屬于員工,比如員工買(mǎi)了一年后就走了,員工可以帶走這個(gè)電腦,那么這個(gè)電腦入賬時(shí)不應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn),在報(bào)銷是應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用。如果員工走了電腦屬于公司,這時(shí)候電腦才可以入資產(chǎn),而且我們固定資產(chǎn)入賬應(yīng)該按照7500元入賬,不應(yīng)該按照9499入賬。

    2021-03-04 15:47:23
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    D同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    就是因?yàn)楫?dāng)時(shí)入賬入錯(cuò)了,不應(yīng)該進(jìn)入固定資產(chǎn),但是現(xiàn)在還在折舊,所以怎么處理呢,員工走了電腦會(huì)帶走的
    2021-03-04 15:53:56
  • 韓老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    按照會(huì)計(jì)差錯(cuò)去調(diào)整就行了,通過(guò)以前年度損益調(diào)整去調(diào),減少固定資產(chǎn)。

    2021-03-04 15:55:28
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    D同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    老師,能說(shuō)下具體操作分錄嗎,沒(méi)使用過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,不會(huì)使用呢
    2021-03-04 16:39:14
  • 韓老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    借:以前年度損益調(diào)整         9499

         貸:固定資產(chǎn)                 9499

    借:累計(jì)折舊                      9499

           貸:以前年度損益調(diào)整  9499(如果折舊計(jì)提完了)

    借:其他應(yīng)付款                  1999

         貸:以前年度損益調(diào)整    1999

    調(diào)完之后把以前年度損益調(diào)整調(diào)入未分配利潤(rùn)

    借:以前年度損益調(diào)整  1999

          貸:未分配利潤(rùn)        1999

    2021-03-04 16:53:51
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