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第二章第九節(jié)第五點(diǎn)增值稅免抵退稅的計(jì)算例題中本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬,購進(jìn)原材料400萬,計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額中為什么把當(dāng)期購進(jìn)原材料金額省略了
親愛的同學(xué),你好:
同學(xué)可以把這個(gè)題目截圖給老師嗎哦~老師這邊找不到這道題哦~
祝你學(xué)習(xí)愉快~
因?yàn)橥硕惵士偸切∮谡鞫惵?,所以退稅率和征稅率之間有一個(gè)差率,出口的銷售收入乘以這個(gè)差率就是當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。意思就是這部分稅款不能抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅,也不能退稅。計(jì)算公式為:
免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)- 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額
再理解一下呀~有疑問歡迎隨時(shí)提出哦(^ω^))加油!~
本題選項(xiàng)E是否也應(yīng)該是免稅但不退稅,如果不是,應(yīng)該是什么?...
老師您好,對(duì)股票轉(zhuǎn)讓收入與分紅股息免稅,是指那個(gè)兔稅?請(qǐng)?jiān)敱M...
圖片中的第二題說要選不征收增值稅的,那b選項(xiàng)是免稅呀,和不征...
請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓房屋,增值額未超過扣除項(xiàng)目金額20%的免稅,這與不超...
這個(gè)題沒有說賣出的四萬股3萬是限售股1萬是公司股票啊,另外不...
C選項(xiàng)是不是只有國家指定收購部門免稅啊,沒說指定就不一定免了...
老師納稅單位無償提供免稅單位,不是照樣征收嗎?...
選項(xiàng)E為什么正確,持有12月以上股票的投資收益不是免稅的嗎?...
老師,A選項(xiàng)上市公司股票不是免稅嘛?...
獲得的股息紅利哪些是差別化納稅,哪些是免稅?哪些是全額納稅?...
1.市場(chǎng)對(duì)國際薪稅師缺口極大!超達(dá)67萬人!2.國際薪稅師證書本身由權(quán)威機(jī)構(gòu)(ATHE、IFA、中國商業(yè)聯(lián)合會(huì))備書。3.國際薪稅師考試難度適中,題型簡(jiǎn)單,有仿真題庫加持。4.國際薪稅師獲得官方大力支持,通過考試的考生,可以加入國際薪稅師人才庫。
適合考中級(jí)國際薪稅師的人員主要有:1、會(huì)計(jì)人員;2、工作兩年以上,但限尚未達(dá)到高級(jí)級(jí)報(bào)考要求的財(cái)務(wù)人等等。其實(shí)只要符合報(bào)考條件的人員,都可以報(bào)名參加考試的,尤其是想要從事財(cái)稅、財(cái)務(wù)等工作的人員。
國際薪稅師是集人力資源管理師、稅務(wù)師等相關(guān)要求于一身的創(chuàng)新型、復(fù)合型、知識(shí)型、全球化專業(yè)人才。
企業(yè)返稅是怎么回事?企業(yè)返稅是反哪些稅?今天高頓小編和大家來講一講企業(yè)返稅的定義,希望能夠幫助到大家理解。
國際薪稅師一年四考,意味著每個(gè)人都會(huì)有四次報(bào)名國際薪稅師的機(jī)會(huì)。有基礎(chǔ),學(xué)習(xí)能力比較強(qiáng)的考生,備考時(shí)間可能會(huì)少一些。沒有基礎(chǔ),但是接受能力強(qiáng)的考生,可以提前備考。
教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對(duì)外銷售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷售的時(shí)候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問,Hedy老師會(huì)盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?