A公司收到B公司余款時(shí)的復(fù)式會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是這樣做嗎?

老師,這題不是應(yīng)該就兩個(gè)流程么,1是B公司預(yù)算貨款40%,這個(gè)沒有疑問(wèn)。但2是A公司收到B公司余款時(shí)的復(fù)式會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是: 借:銀行存款 7020 預(yù)收賬款 4680 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 1700 答案不是應(yīng)該選C么,麻煩老師解釋下唄

賀同學(xué)
2018-03-04 11:33:52
閱讀量 296
  • 石老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    春風(fēng)化雨 潤(rùn)物無(wú)聲 循循善誘 潛移默化
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于A公司收到B公司余款時(shí)的復(fù)式會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是這樣做嗎?我的回答如下:

    學(xué)員,您好!

    你這樣寫在實(shí)際工作中是可以的,但在教材中是先全部歸集到預(yù)收賬款,然后再做一筆借 :銀行存款  貸:預(yù)收賬款 的分錄
     


    以上是關(guān)于分錄,會(huì)計(jì)分錄相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2018-03-04 21:33:03
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其他回答

  • m同學(xué)
    A公司代B公司收取C公司的貨款,A和B公司該如何做會(huì)計(jì)分錄 背景:A和B是關(guān)聯(lián)公司,B公司應(yīng)該收C公司的貨款。
    • 全老師
      a公司做,借銀行 貸其他應(yīng)付款B? ? ? b公司收到a代收貨款做做借銀行 貸應(yīng)收賬款 c
    • m同學(xué)
      A公司和B公司簽了代收款的三方協(xié)議,a不打款給b公司了。 所以B公司會(huì)計(jì)分錄是不是應(yīng)該 借 應(yīng)收賬款A(yù) 貸 應(yīng)收賬款C
    • 全老師
      ab這個(gè)之間有 沒有交易存在,有這個(gè)b做,借應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款a 貸應(yīng)收賬款c 可以,
    • m同學(xué)
      之前沒有掛應(yīng)收和應(yīng)付,沒有交易,那你這個(gè)借其他應(yīng)收款 a 貸應(yīng)收賬款c
  • 意同學(xué)
    A公司為B公司墊付一筆款項(xiàng)給C公司,C公司為B公司開具了發(fā)票。老師,我想問(wèn)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做的:A公司墊付時(shí):借:應(yīng)收賬款~B 貸:銀行存款 B公司收到發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~A
    • 趙老師
      您好,B公司收到發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~C B公司付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-C 貸:銀行存款 如果銀行存款是付給A的,那么后面附一個(gè)情況說(shuō)明。
    • 意同學(xué)
      銀行付款是A付給C的
    • 趙老師
      分錄也是這樣的嗎?
    • 意同學(xué)
      你的意思是A公司的賬務(wù)處理嗎
    • 趙老師
      嗯嗯, A公司和B公司分別得賬務(wù)處理
    • 意同學(xué)
      A公司墊錢時(shí) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收錢時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 B公司就是上面的分錄
    • 趙老師
      A公司的賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款~B 貸:銀行存款 B公司的賬務(wù): 收到發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~c 支付時(shí):借:應(yīng)付賬款~C 貸:銀行存款 是這樣處理的嗎?
    • 意同學(xué)
      對(duì)的,是這樣處理的
    • 趙老師
      但是老師 是A公司為B公司墊付的 B公司只是收到發(fā)票了 并沒有出錢啊 所以我感覺上面B公司的賬務(wù)處理 不應(yīng)該有支付時(shí)的這個(gè)賬務(wù)處理吧,只有收到發(fā)票時(shí)的賬務(wù)處理
    • 意同學(xué)
      是的,支付時(shí)的賬務(wù)處理,是在支付時(shí)再做,收票時(shí)只要做 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~C 就好
    • 趙老師
      嗯 好的 謝謝老師
    • 意同學(xué)
      不用謝,祝工作順利
  • 今同學(xué)
    A公司代替B公司支付職工薪酬,那么B公司收到A公司的撥款及B公司用這筆撥款支付職工薪酬時(shí),整個(gè)流程的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做。
    • 謝老師
      你好 A公司的分錄 借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款 B公司 收到A公司的款項(xiàng),借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款 支付職工薪酬,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款
  • S同學(xué)
    我公司收到a公司一筆貨款代付給b公司,b公司把增值稅發(fā)票開給了我公司。這個(gè)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做???
    • L老師
      其實(shí)增值稅發(fā)票應(yīng)5261該開給a公司

      你收4102到貨款 借:銀1653行存款
      貸:應(yīng)付專賬款屬--a公司
      付款 借:應(yīng)付賬款--a公司
      貸:銀行存款
      收到發(fā)票直接轉(zhuǎn)給a公司
      其實(shí)你也可以自己把發(fā)票抵扣掉 如果a公司愿意的話】
      (^__^) 嘻嘻……
  • 風(fēng)同學(xué)
    a公司欠b公司的貨款由c公司轉(zhuǎn)交,該怎樣做會(huì)計(jì)分錄
    • 關(guān)老師
      按照給a公司的金額開增值稅票如117萬(wàn)收b公司如118.7萬(wàn)元?jiǎng)t
      借銀行存款118.7萬(wàn)元
      貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元
      應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)稅)17萬(wàn)元
      預(yù)收賬款-a公司 11.7萬(wàn)元
      注意要求b公司出具貸a公司付款書據(jù).
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