增值稅申報(bào)的那天是不是就是繳稅的日子?

老師,增值稅申報(bào)的那天是不是就是繳稅的日子

B同學(xué)
2021-11-07 16:03:01
閱讀量 216
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友 教導(dǎo)有方
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于增值稅申報(bào)的那天是不是就是繳稅的日子?我的回答如下:

    實(shí)際申報(bào)受理后,稅務(wù)審定納稅金額應(yīng)當(dāng)在申報(bào)當(dāng)期繳納。


    以上是關(guān)于稅,繳稅相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-07 16:16:44
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其他回答

  • p同學(xué)
    我的增值稅是0的話,附加稅是不是不用申報(bào)了,那增值稅申報(bào)成功之后,是不是就可以退出了?
    • 張老師
      你好,你當(dāng)?shù)貢?huì)自動(dòng)根據(jù)增值稅申報(bào)情況申報(bào)附加稅嗎?
    • p同學(xué)
      老師,這個(gè)對(duì)不對(duì)?跟我的意思是一個(gè)嗎!
    • 張老師
      你好,根據(jù)這個(gè)描述,增值稅為0的情況下,附加稅是可以免予申報(bào)的
    • p同學(xué)
      好的,謝謝老師
    • 張老師
      不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
  • E同學(xué)
    就是計(jì)算附征稅的依據(jù)就是,看增值稅申報(bào)表中的本期應(yīng)補(bǔ)(退)增值稅數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算的?如果本月是代開(kāi)的發(fā)票,因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)繳了那個(gè)錢,申報(bào)的時(shí)候本期應(yīng)補(bǔ)(退)增值稅為0,那是不是附征稅就不繳納了?
    • 老師
      你好,需要繳納附加稅的,你這個(gè)季度需要繳納增值稅只不過(guò)是提前交了,實(shí)際應(yīng)該看預(yù)繳的上一行,應(yīng)納稅合計(jì)金額。 附加稅,月不過(guò)10萬(wàn)或者季不過(guò)30萬(wàn)免教育附加和地方教育
    • E同學(xué)
      怎么確定扣沒(méi)扣呢?
    • 老師
      你好,你單位預(yù)繳企業(yè)都有記錄的,銀行回單,完稅證明都有的
  • 說(shuō)同學(xué)
    我公司的企業(yè)所得稅是核定8%,那增值稅是不是就是核定征收的啊,那本月無(wú)開(kāi)票是不是增值稅就0申報(bào)啊?
    • 李老師
      您提的問(wèn)題不全面。我估計(jì)您公司是增值稅小規(guī)模納稅人。在增值稅中不存在核定征收的情況,都是按照稅率征收的。如果您是小規(guī)模納稅人,那么您的增值稅稅率為3%。如果當(dāng)月沒(méi)有取得銷售收入,則要進(jìn)行“零申報(bào)”,不是以開(kāi)不開(kāi)發(fā)票來(lái)判定您是否有收入。增值稅的計(jì)算=銷售收入3%。如果您開(kāi)具發(fā)票了,要先反算成不含稅的收入再乘以稅率。此時(shí),增值稅計(jì)算=開(kāi)票額/(1+3%)3%
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