通行費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是按照多少抵扣填表?

老師您好!您看一下這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是按照多少抵扣填表?

張同學(xué)
2021-10-26 16:16:32
閱讀量 217
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于通行費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是按照多少抵扣填表?我的回答如下:

    認(rèn)真的同學(xué),你好呀~

     

    (1) 納稅人支付的道路通行費(fèi),按照收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票上注明的增值稅稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

     

    抵扣3.7

    同學(xué)學(xué)得很認(rèn)真,繼續(xù)加油喲~早日通過(guò)考試


    以上是關(guān)于額,進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-26 16:21:10
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其他回答

  • d同學(xué)
    通行費(fèi)發(fā)票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按幾個(gè)點(diǎn)抵扣?
    • 吳老師
      增值稅分為增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。兩者存在區(qū)別:增值稅普通發(fā)票是不可以抵扣稅款的,而增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款。 增值稅專用發(fā)票的抵扣是根據(jù)銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的余額為應(yīng)納繳納增值稅額。 據(jù)你所說(shuō)的17個(gè)點(diǎn),是增值稅一般納稅人的稅率。一定意思上是把錢免去的。也就是說(shuō),當(dāng)公司銷售產(chǎn)品開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票的總金額中含有17%的增值稅銷項(xiàng)稅。在公司采購(gòu)原材料或者其他物品時(shí),我們需要支付給別的原材料公司貨款,并且原材料公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給我們,支付的貨款中,其中就包含了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。所以當(dāng)我們?cè)谙蚨悇?wù)局繳納增值稅的時(shí)候,需要繳納的金額就是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅。
  • 。同學(xué)
    這幾種通行費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?抵的話抵多少
    • 陶老師
      高速的這種不能抵扣了,需要電子普票 第三個(gè)一直不能抵扣的,
    • 。同學(xué)
      只能入賬做成本是嗎
    • 陶老師
      那通行費(fèi)發(fā)票可以抵扣的是哪種?
    • 。同學(xué)
      還有滴滴打車的增值稅普票和高鐵票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
    • 陶老師
      是的,電子普票 出差的可以抵扣
  • 冰同學(xué)
    個(gè)稅抵扣,按照年度進(jìn)行匯算清繳抵扣的稅額多?是不是比按照月度進(jìn)行申報(bào)抵扣的稅額多?
    • 李老師
      你好,居民個(gè)人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費(fèi)用六萬(wàn)元以及專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額,為應(yīng)納稅所得額。居民個(gè)人取得勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,應(yīng)當(dāng)在匯算清繳時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供有關(guān)信息,減除專項(xiàng)附加扣除。 所以不存在多或者少的問(wèn)題,只存在預(yù)交的問(wèn)題,先預(yù)交的年終可以申請(qǐng)退稅
    • 冰同學(xué)
      假設(shè)按月抵扣,第一個(gè)月的抵扣額落在3%的稅率,按月累加之后,最后一個(gè)月落在20%的檔去抵扣,那是不是年度匯算清繳其實(shí)是要申請(qǐng)退稅?因?yàn)槿甑挚垲~應(yīng)該按照20%去抵扣?
    • 李老師
      你好,如果你繳納的稅款達(dá)到一定程度,可能就不存在退稅的問(wèn)題了,我的意思是你納稅達(dá)到一定量的話就超過(guò)匯算的金額,有的可能還會(huì)補(bǔ)稅。 你說(shuō)的抵扣是第一個(gè)月交了30,第二個(gè)月累計(jì)應(yīng)納稅60的話可以減去之前已經(jīng)交過(guò)的30,這樣是可以的
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