請(qǐng)問為什么開票系統(tǒng)顯示的稅點(diǎn)只有1、3、5?這個(gè)是一般納稅人公司?

請(qǐng)問為什么開票系統(tǒng)顯示的稅點(diǎn)只有1、3、5?這個(gè)是一般納稅人公司

劉同學(xué)
2021-09-15 10:05:47
閱讀量 360
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友 教導(dǎo)有方
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于請(qǐng)問為什么開票系統(tǒng)顯示的稅點(diǎn)只有1、3、5?這個(gè)是一般納稅人公司?我的回答如下:

    同學(xué)你好

    實(shí)際工作中,如該企業(yè)以法貴允許的計(jì)稅項(xiàng)目申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅方式要求開具的普通發(fā)票

    但從你上傳截圖看應(yīng)當(dāng)屬于實(shí)訓(xùn)平臺(tái)中的練習(xí),建議你在實(shí)訓(xùn)平臺(tái)向相關(guān)老師提問,為你檢查練習(xí)查閱數(shù)據(jù)內(nèi)容相關(guān)問題

    感謝你的反饋,祝你學(xué)習(xí)愉快

     


    以上是關(guān)于稅,一般納稅人相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-15 10:12:05
加載更多
版權(quán)聲明:本問答內(nèi)容由高頓學(xué)員及老師原創(chuàng),任何個(gè)人和或機(jī)構(gòu)在未經(jīng)過同意的情況下,不得擅自轉(zhuǎn)載或大段引用用于商業(yè)用途!部分內(nèi)容由用戶自主上傳,未做人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任,如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎提供相關(guān)證據(jù)并反饋至郵箱:fankui@gaodun.com ,工作人員會(huì)在4個(gè)工作日回復(fù),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

其他回答

  • A同學(xué)
    請(qǐng)問小規(guī)模納稅人為什么系統(tǒng)設(shè)置稅率是17,開票時(shí)候就顯示5
    • 吳老師
      小規(guī)模納稅人認(rèn)定一般納稅人期間開票,稅率當(dāng)然還是得按3%的來交的咯,原因很簡(jiǎn)單的么:開票機(jī)的內(nèi)部還是認(rèn)定你為 3%的小規(guī)模納稅人的呀,所以,你也開不出 17%稅率的增值稅專用發(fā)票的么,當(dāng)?shù)玫酱_認(rèn)為增值稅一般納稅人了以后,稅局會(huì)通知你更新開票系統(tǒng)的,到那時(shí),你才能開得出 17% 稅率的增值稅專用發(fā)票的么,懂了嗎
  • M同學(xué)
    老師,公司基本信息是顯示小規(guī)模納稅人的,但是稅種認(rèn)定查詢顯示增值稅那里稅率或單位稅額是0.06,開票系統(tǒng)也只有3%和5%的稅率,為什么會(huì)這樣呢
    • 鄭老師
      60%是一般納稅人的小規(guī)模,你們就是3%,或者是5%。
    • M同學(xué)
      這個(gè)不懂
    • 鄭老師
      我們開的都是3%的發(fā)票,這個(gè)有影響嗎?需要更正嗎
    • M同學(xué)
      不需要管稅率,是一般納稅人的,小規(guī)模不看。
    • 鄭老師
      好的,剛稅種認(rèn)定查詢時(shí)看到增值稅選了0.06,所以覺得很奇怪,那我們是不用管這個(gè)也不用去更正是嗎?
    • M同學(xué)
      不用管,不用更正的。
    • 鄭老師
      好的,謝謝老師
    • M同學(xué)
      不用客氣的。
相關(guān)問題 相關(guān)文章 其他人都在看
精選問答
  • 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅額調(diào)減(扣除)的金額是多少?可否解釋下?

    教師回復(fù): 勤奮的同學(xué),你好。關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是有稅收優(yōu)惠的。政策概述: 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本-相關(guān)稅費(fèi)這里技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是900-300=600,然后其中500萬免稅,剩下100萬減半征收,所以最后只有50萬是征稅的,所以技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得一共是600,只有50需要交稅,所以納稅調(diào)減550。希望我的回答能幫到你祝你順利通過考試!

  • 投分送視同銷售,換抵投視同銷售嗎?

    教師回復(fù): 親愛的同學(xué),你好~投分送視同銷售,換投抵說的消費(fèi)說中納稅人用于換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料、投資入股和抵償債務(wù)等方面的應(yīng)稅消費(fèi) 品,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅好好復(fù)習(xí),有不明白的地方可以繼續(xù)討論哦~

  • 納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是何時(shí)?

    教師回復(fù): 同學(xué)你好:納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。本題選C。預(yù)祝考試順利通過,加油!

  • 作為廣宣費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)的銷售收入(營(yíng)業(yè)收入)包含哪些?

    教師回復(fù): 親愛的同學(xué),你好~業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計(jì)算限度的基數(shù)都是銷售(營(yíng)業(yè))收入,不是企業(yè)全部收入。銷售(營(yíng)業(yè))收入包括銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入等主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)(收取資產(chǎn)租金或使用費(fèi))收入等其他業(yè)務(wù)收入,還包括視同銷售收入。但不含營(yíng)業(yè)外收入和投資收益(從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)除外)學(xué)習(xí)加油,堅(jiān)持就是勝利~

  • 計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格中為什么除以(1-消費(fèi)稅比例稅率)呢?

    教師回復(fù): 親愛的同學(xué),你好~因?yàn)橄M(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,計(jì)稅依據(jù)中要包含有消費(fèi)稅本身。其次如果題干中給出了應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售價(jià)格,不管是否含增值稅,都是含消費(fèi)稅的,所以如果直接銷售,有銷售價(jià)格的話,那么銷售價(jià)格中已經(jīng)包含了消費(fèi)稅,直接用銷售價(jià)格乘以稅率計(jì)算消費(fèi)稅,不需要除以(1-消費(fèi)稅稅率);但是如果沒有銷售價(jià)格,需要組價(jià)計(jì)算的話,我們需要自己把消費(fèi)稅包含到組成計(jì)稅價(jià)格中,這時(shí)候就要除以(1-消費(fèi)稅稅率)學(xué)習(xí)加油,有不明白的地方可以繼續(xù)討論~

我也要提問老師
手機(jī)注冊(cè)
選擇感興趣的項(xiàng)目,找到您想看的問答
金融類
ACCA
證券從業(yè)
銀行從業(yè)
期貨從業(yè)
稅務(wù)師
資產(chǎn)評(píng)估師
基金從業(yè)
國(guó)內(nèi)證書
CPA
會(huì)計(jì)從業(yè)
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
初級(jí)經(jīng)濟(jì)師
其它
考研