增值稅應(yīng)納稅額就直接是銷項(xiàng)稅額,而不用再減去進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

老師第3小題我有點(diǎn)搞不清楚了,增值稅應(yīng)納稅額就直接是銷項(xiàng)稅額嗎,不用再減去進(jìn)項(xiàng)稅?我感覺這里算增值稅要用3000-2500=500計(jì)算

N同學(xué)
2021-06-23 07:37:44
閱讀量 686
  • S老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于增值稅應(yīng)納稅額就直接是銷項(xiàng)稅額,而不用再減去進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué),你好!

    但是題目并未說明2500是否取得專用發(fā)票呀,以及之前是否以及抵扣呢,所以不能按照同學(xué)那樣計(jì)算哈


    歡迎有問題隨時(shí)交流~


    以上是關(guān)于增值稅,增值稅銷項(xiàng)稅額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-23 07:42:23
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其他回答

  • 婉同學(xué)
    增值稅是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額 按這個(gè)數(shù)直接交增值稅嗎
    • 谷老師
      您好,是的,對一般納稅人來說,就是本期銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于本期應(yīng)該繳納的稅額 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
    • 婉同學(xué)
      那我們2月銷項(xiàng)稅額9萬 進(jìn)項(xiàng)稅額8萬 為何代賬公司交了8萬的增值稅 這有可能是什么情況引起的
    • 谷老師
      您好,這個(gè)要根據(jù)您企業(yè)具體情況進(jìn)行分析的,有可能您企業(yè)二月份預(yù)繳了稅款,而該預(yù)繳稅款,可以在以后月份進(jìn)行抵扣。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
  • 犀同學(xué)
    增值稅是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額再乘以稅率嗎?
    • 吳老師
      你好,直接是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額
    • 犀同學(xué)
      老師5月份匯算清繳完,6月是不是也得算所得稅?季度的
    • 吳老師
      你好,是的
    • 犀同學(xué)
      老師我們是建筑施工公司,每個(gè)月按開出的票來記主營業(yè)務(wù)收入準(zhǔn)確嗎?
    • 吳老師
      你好,開具發(fā)票是必須確認(rèn)收入的
  • 花同學(xué)
    一般納稅人的應(yīng)納稅額是在月末用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差值就是應(yīng)納稅額嗎?
    • A老師
      嚴(yán)格的說:這個(gè)公式應(yīng)該是應(yīng)納稅額=本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額-本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額-期初留抵額(如果上月有期末留抵稅額的話) 銷售分錄一般都要過 應(yīng)收賬款,以便進(jìn)行年度分析 分錄如下借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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