借:應(yīng)付職工薪酬 15.82 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 14 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.82 ?

接上個(gè)問(wèn)題 4. 借:應(yīng)付職工薪酬 15.82 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 14 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)1.82 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:存貨10

小同學(xué)
2021-06-14 23:05:53
閱讀量 567
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于借:應(yīng)付職工薪酬 15.82 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 14 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.82 ?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué),你好。

    前面還應(yīng)該加一筆分錄,就是按員工的部門 借:管理費(fèi)用(生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)15.82 貸:應(yīng)付職工薪酬15.82

    然后最后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,貸方要寫“庫(kù)存商品”,最好不要寫存貨。

    其他的沒(méi)問(wèn)題。


    希望我的回答能幫到你

    祝你順利通過(guò)考試!


    以上是關(guān)于費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-14 23:40:23
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其他回答

  • T同學(xué)
    企業(yè)將生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工福利,這個(gè)分錄借:應(yīng)付職工薪酬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,還有貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅嗎?
    • 全老師
      您好 如果產(chǎn)品是需要繳納消費(fèi)稅的話 貸方應(yīng)該有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅科目
    • T同學(xué)
      應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是視同銷售,計(jì)入稅金及附加?
    • 全老師
      對(duì)于視同銷售自制應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)繳消費(fèi)稅的,按規(guī)定將應(yīng)繳消費(fèi)稅額: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅
    • T同學(xué)
      如果委托外單位加工已經(jīng)交了,就不用處理了?
    • 全老師
      委托外單位加工已經(jīng)交了,就不用處理 是的
  • 玄同學(xué)
    你好,發(fā)生加工成本,借;生產(chǎn)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬,銀行存款等科目 取得收入,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;生產(chǎn)成本,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬怎么結(jié)平了
    • 董老師
      您好,支付工資的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)出了
    • 玄同學(xué)
      老師:這個(gè)應(yīng)付職工薪酬,怎么做賬?
    • 董老師
      按照收益對(duì)象計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,在實(shí)際支付時(shí)候在做一筆支付工資分錄
  • 璐同學(xué)
    第一次給別人做代賬,業(yè)務(wù)量不多,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),這么做對(duì)嗎?1本月收入1260 ?借:庫(kù)存現(xiàn)金1260 ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1223.3 ?應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅36.72計(jì)提工資 ?借:管理費(fèi)用200 ??貸:應(yīng)付職工薪酬---應(yīng)付工資 ?2003發(fā)放工資 ??借:應(yīng)付職工薪酬---應(yīng)付工資 ?200 ??貸:庫(kù)存現(xiàn)金:2004增值稅轉(zhuǎn)出: ?借: ?應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅36.7 ?貸: 營(yíng)業(yè)外收入:36.75結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1223.3 營(yíng)業(yè)外收入:36.7????????????貸:本年利潤(rùn) ?12606結(jié)轉(zhuǎn)損益:借:本年利潤(rùn):200 ?貸:管理費(fèi)用:200
    • 祁老師
      你好,上面的分錄都正確
    • 璐同學(xué)
      增值稅的那個(gè)我想問(wèn)一下我是一個(gè)季度一報(bào)的,是一個(gè)月一轉(zhuǎn)還是3個(gè)月一轉(zhuǎn)呢?
    • 祁老師
      都沒(méi)有到起征點(diǎn)的
    • 璐同學(xué)
      季度末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
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