第八問,應(yīng)繳納的增值稅為什么要扣除兩個(gè)預(yù)繳呀?

第八問,應(yīng)繳納的增值稅為什么要扣除兩個(gè)預(yù)繳呀

王同學(xué)
2021-05-16 14:30:47
閱讀量 466
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于第八問,應(yīng)繳納的增值稅為什么要扣除兩個(gè)預(yù)繳呀?我的回答如下:

    親愛的同學(xué),你好~

       因?yàn)榈诎藛枂柕氖窃诳倷C(jī)構(gòu)所在地繳納多少。就是在機(jī)構(gòu)所在地       而預(yù)繳的是在異地, 所以說應(yīng)該減去~~

    希望老師的講解可以幫助到你,有什么不會(huì)的及時(shí)和老師交流哦~


    以上是關(guān)于增值稅,增值稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-16 14:35:15
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其他回答

  • M同學(xué)
    本期繳納附加稅為什要扣除異地預(yù)繳附加稅(本期繳納預(yù)繳附加稅計(jì)提依據(jù)增值稅是扣除異地預(yù)繳增值稅)。那本期繳納附加是不是不應(yīng)該包括預(yù)繳附加呢
    • 曾老師
      嗯嗯是的,是不包括的,因?yàn)轭A(yù)繳增值稅的時(shí)候預(yù)繳了附加稅。
    • M同學(xué)
      那什么繳納本期金額附加稅申報(bào)表(有人把異地預(yù)繳附加稅填寫在本期已交稅金一欄)然后本期應(yīng)補(bǔ)退稅額=本期應(yīng)交繳納附加稅額-異地預(yù)繳附加稅)對(duì)嗎
    • 曾老師
      嗯嗯,這樣也可以的,可以這么填
    • M同學(xué)
      那我繳納本期附加稅未沒有扣除異地預(yù)繳附加稅這樣申報(bào)是不是錯(cuò)誤的呀(因?yàn)槲矣X得本來計(jì)提依據(jù)增值稅是已經(jīng)扣除異地異地預(yù)繳增值稅、)然而異地預(yù)繳增值稅產(chǎn)生附加不應(yīng)該在新的計(jì)稅依據(jù)里面扣除)
    • 曾老師
      其實(shí)沒關(guān)系不大的,因?yàn)槎愵~是一樣的,具體還是要以當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn),看看你們是要求哪種填列方式。
  • 品同學(xué)
    計(jì)算題第一問,計(jì)算增值稅時(shí)繳納的一萬元稅費(fèi)為什么不能扣除?
    • 謝老師
      個(gè)人轉(zhuǎn)讓其購買的住房,按照有關(guān)規(guī)定差額繳納增值稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除購買住房?jī)r(jià)款后的余額為銷售額,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額. 這里規(guī)定扣除的只是購買住房?jī)r(jià)款,不包括價(jià)外費(fèi)用,也不包括相關(guān)稅費(fèi)
    • 品同學(xué)
      如何理解購買住房的價(jià)款?這個(gè)政策只對(duì)個(gè)人嗎?如果是企業(yè)轉(zhuǎn)讓也不能扣相關(guān)稅費(fèi)嗎?
    • 謝老師
      好像都是說的包括支付的相關(guān)稅費(fèi)呢?
    • 品同學(xué)
      企業(yè)轉(zhuǎn)讓也是一樣的,因?yàn)椴铑~繳納增值稅本來就屬于一種優(yōu)惠政策,正常情況下應(yīng)該全額繳納增值稅了。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)增值稅征收管理暫行辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第14號(hào))第八條規(guī)定,納稅人按規(guī)定從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除不動(dòng)產(chǎn)購置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)的,應(yīng)當(dāng)取得符合法律、行政法規(guī)和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的合法有效憑證。否則,不得扣除。上述憑證是指:(一)稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票。(二)法院判決書、裁定書、調(diào)解書,以及仲裁裁決書、公證債權(quán)文書。(三)國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他憑證。 從這里可以看出,相關(guān)稅費(fèi)都不能扣除的。
  • 點(diǎn)同學(xué)
    個(gè)體工商戶繳納的增值稅為什么不能在個(gè)稅前扣除
    • 朱老師
      你好! 增值稅是價(jià)外稅,不是損益類科目,不可以從收入中扣除的
    • 點(diǎn)同學(xué)
      那增值稅也不能在企業(yè)所得稅中扣除 對(duì)嘛
    • 朱老師
      你好! 是的。
    • 點(diǎn)同學(xué)
      好的 謝謝
    • 朱老師
      不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。
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