城建稅按增值稅實際繳納的算,應該不減27吧?可否解釋下?

城建稅按增值稅實際繳納的算。應該不減27.。。。留抵27屬于出口不退啊

。同學
2021-05-02 19:59:52
閱讀量 323
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于城建稅按增值稅實際繳納的算,應該不減27吧?可否解釋下?我的回答如下:

    親愛的同學 你好~

    此處的退還的留抵不是出口退的 而是我們增值稅的增量留抵可以退還的政策引起的 對于退還的這部分留抵 我們可以在計算當期城建稅計稅依據的時候減去


    以上是關于增值稅,增值稅實際繳納相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-02 20:06:24
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其他回答

  • 瞳同學
    應按照實際繳納的增值稅計提附加而不是應該繳納的增值稅計提附加,對吧
    • S老師
      您好!怎么說呢,一般來講,你說的這2個應該是一致的。
    • 瞳同學
      前面那個會計賬上計提的增值稅有問題,跟銀行繳納的不一致
    • S老師
      您好!是多計提了還什么問題?
    • 瞳同學
      多計提了。。
    • S老師
      你好!如果多計提了,就按實際繳納的來計提附加稅
  • 劉同學
    月末按照應交增值稅300,計提了城建稅等稅費,下個月實際繳納的增值稅只有10元,那城建稅是按照什么來繳
    • V老師
      下個月實際繳納的增值稅只有10元,那城建稅是按照10元來繳,多提的用紅字沖回來就可以了。
  • 吳同學
    老師,在增值稅享受了減免額的時候,城建及附加的計稅依據應該按照實際繳納增值稅計提還是按照應交增值稅計提呢?
    • 姚老師
      你好 享受減免之后的
    • 吳同學
      因為我們公司享受了招用退伍軍人的稅收減免,每次報稅都是先報增值稅,然后作廢城建稅報表,等增值稅扣款了過后再重新申報城建的,上個月就不小心一起扣款了,就導致稅款多交了,申請了退稅,稅務局老師打電話說不退,因為本來城建稅的計稅依據就是按照不享受減免稅額的增值稅計提的,這樣城建稅按照享受減免之后就重復享受了減免額,現在我都懵了,就問問老師
    • 姚老師
      安減免之后的來繳納的
    • 吳同學
      好的,謝謝老師。
    • 姚老師
      不用客氣的 應該的
    • 吳同學
      老師,確實是按照減免前計提城建稅
    • 姚老師
      好的 一塊學習了 感謝
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