當期應納增值稅=增值稅銷項稅額-增值稅進項稅額?

一般企業(yè)銷售貨物稅率13%,比如當月銷售貨物取得不含稅銷售額100萬,當月購進原材料取得增值稅專票注明金額50萬,稅額6.5萬。根據公式應納稅額=銷-進=100萬*13%-6.5=6.5萬。那么如果是生產企業(yè)出口貨物,他的應納稅額=當期內銷銷項-當期進項-上期留抵稅額。公式中,當期進項不應該就是這個企業(yè)購進時的稅額也就是進項嗎,為什么當期進項還包括境內銷售貨物的進項還有出口貨物的進項呢,再減掉當期年底退不得免征和抵扣這個我懂。我不明白的是,進項為什么包括的是銷售貨物的?

做同學
2020-10-14 11:50:07
閱讀量 480
  • 葉老師 高頓財經研究院老師
    春風化雨 潤物無聲 循循善誘 潛移默化
    高頓為您提供一對一解答服務,關于當期應納增值稅=增值稅銷項稅額-增值稅進項稅額?我的回答如下:

    愛學習的小可愛,你好哦~!

    當期應納增值稅=增值稅銷項稅額-增值稅進項稅額

    這里計算當期應納增值稅的時候,不僅僅要計算 進項稅額,銷項稅額當然也要計算啦~

    這樣解釋小可愛你能理解嗎?

    天將降大任于是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為。——《孟子?告子下》


    以上是關于稅,進項稅額相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-10-14 15:22:37
  • 收起
    做同學學員追問
    老師請您好好閱讀一下我的問題好嗎?我知道銷項進項都要計算,不然應納增值稅怎么計算呢。我的意思是一般情況計算應納稅額,銷項稅額是因為銷售貨物啊之類的產生的,進項稅額是因為購進東西開專票可以抵進項但是生產企業(yè)出口時呢,他當期的進項為什么要包括境內銷售貨物的進項呢,出口貨物的進項我好想理解了他就是指的是出口貨物時有退稅退回來的部分,我不明白還要包括他境內銷售貨物時的進項。
    2020-10-14 15:31:45
  • 葉老師 高頓財經研究院老師

    第一次提問“公式中,當期進項不應該就是這個企業(yè)購進時的稅額也就是進項嗎,

    為什么當期進項還包括境內銷售貨物的進項還有出口貨物的進項呢,再減掉當期年底退不得免征和抵扣這個我懂。我不明白的是,進項為什么包括的是銷售貨物的?

    第二次提問“進項稅額是因為購進東西開專票可以抵進項但是生產企業(yè)出口時呢,他當期的進項為什么要包括境內銷售貨物的進項呢,出口貨物的進項我好想理解了他就是指的是出口貨物時有退稅退回來的部分,我不明白還要包括他境內銷售貨物時的進項。

    ——————分割線

    ——老師有閱讀小可愛你的提問哦,算當期應納稅額,那當然是 當期的全部的銷項-當期全部的進項, 這里小可愛你給的題目 并沒有說“當月購進的原材料”只用來生產境內的銷售了,所以生產的時候,企業(yè)購進所有的原材料的進項都是要計算的哦~

    這樣解釋小可愛你能理解嗎?

    小可愛你現(xiàn)在在看免抵退的知識點吧?

    2020-10-14 17:08:09
  • 收起
    做同學學員追問
    老師我好像知道了,這個生產企業(yè)出口貨物是比較特殊的,內外銷的進項都要算,一般內銷的進項會給出來,外銷的進項就是計稅依據×退稅率。對嗎老師
    2020-10-14 23:46:23
  • 葉老師 高頓財經研究院老師

    對噠?。?! 棒棒噠!小可愛 你抓住重點啦 (づ ̄ 3 ̄)づ

    2020-10-15 12:30:39
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