題目說(shuō)了含稅價(jià)和已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票就是包括了稅嗎?

老師,我還是不太明白計(jì)算方式,如果題目說(shuō)了含稅價(jià)和已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票就是包括了稅嗎,就要先除掉?

S同學(xué)
2017-05-19 21:51:15
閱讀量 320
  • 曹老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    循循善誘 潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于題目說(shuō)了含稅價(jià)和已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票就是包括了稅嗎?我的回答如下:

    考試的時(shí)候,含不含稅會(huì)講的很清楚。到時(shí)候根據(jù)題意去計(jì)算即可。剛開始學(xué)習(xí)的時(shí)候,會(huì)分不清楚很正確。多做練習(xí),自然就明白了,現(xiàn)在不用糾結(jié)。


    以上是關(guān)于增值稅,增值稅專用發(fā)票相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2017-05-22 06:44:41
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其他回答

  • L同學(xué)
    老師,題目7:材料的入賬價(jià)值包括價(jià)款和稅費(fèi)是嗎?題說(shuō)增值稅發(fā)票注明價(jià)款25000這里包含稅費(fèi)嗎?
    • 廖老師
      你好,這里的材料入賬金額=價(jià)款(25000)+挑選整理費(fèi)(300) 因?yàn)槭且话慵{稅人購(gòu)進(jìn)取得專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就不計(jì)入材料成本 核算的
    • L同學(xué)
      如果說(shuō)采購(gòu)成本的話就是包含稅費(fèi)了是吧
    • 廖老師
      你好,采購(gòu)成本與這里的原材料入賬金額是一個(gè)意思,都是不包括可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的
    • L同學(xué)
      好的,謝謝
    • 廖老師
      不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
  • G同學(xué)
    題目中寫了,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬(wàn)元,這里是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)格
    • 王老師
      你好。這個(gè)的意思是不含稅價(jià)格
    • G同學(xué)
      不一定是,但有的題目是含稅價(jià),
    • 王老師
      看2019年稅務(wù)師考試兩條題目,同樣的問(wèn)法,確結(jié)果不一樣。
    • G同學(xué)
      看發(fā)的這兩條題目
    • 王老師
      一個(gè)是含稅一個(gè)不是含稅,但問(wèn)法一樣的
  • 顧同學(xué)
    含稅收入不就是已經(jīng)包括增值稅了嘛??比如含稅收入是1000,開1%專票的話,還需要再繳納增值稅10元嘛?
    • w老師
      含稅收入1000元 增值稅=1000/(1%2B1%)*1% 這樣計(jì)算的哦
    • 顧同學(xué)
      。。。。我得天啊,含稅收入1000,開票一個(gè)點(diǎn)的話,我還需要再繳納90多元的增值稅嘛????
    • w老師
      不是的呀 1000/(1%2B1%)*1% 小于10元的呀 小規(guī)模的話 就是這樣計(jì)算的
    • 顧同學(xué)
      。。。。哈哈哈 我不是會(huì)計(jì)啊,我是外行!哈哈,丟死了,丟死了,算錯(cuò)了??!那么開票的話,總金額=1000+1000/(1+1%)*1% 對(duì)嗎,是這么算的嘛?
    • w老師
      總金額=1000 +1000/(1 1%)*1% 這個(gè)計(jì)算方式嘛??
    • 顧同學(xué)
      1000-1000/(1%2B1%)*1% 這個(gè) 是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入哦
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