這個外購的取暖器10萬元為什么還確認收入?

老師,這個外購的取暖器10萬元為什么還確認收入?分錄怎么寫?

盧同學
2019-07-16 16:11:15
閱讀量 306
  • 段老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    和藹近人 因材施教 和顏悅色 誨人不倦 嚴師畏友
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于這個外購的取暖器10萬元為什么還確認收入?我的回答如下:

    可愛的同學,你好啊~

    企業(yè)所得稅把所有權(quán)屬是否發(fā)生改變作為是否確認收入的重要條件哦,外購的取暖器用于職工福利的話由于資產(chǎn)的所有權(quán)屬已經(jīng)發(fā)生改變了,所以在企業(yè)所得稅中需要確認收入的。這是稅法上視同銷售收入,但是會計上并不做收入處理,有差異的哦

    繼續(xù)加油吼~堅持到底,一定能過~


    以上是關(guān)于收入,收入相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-07-16 16:51:37
  • 收起
    盧同學學員追問
    確認收入要繳納企業(yè)所得稅嗎?
    2019-07-16 17:10:02
  • 段老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    需要繳納的,確認收入就是為了繳納企業(yè)所得稅哦

    2019-07-16 17:11:21
  • 收起
    盧同學學員追問
    不做賬務(wù)處理怎么繳納企業(yè)所得稅,我還是不理解老師
    2019-07-16 17:24:58
  • 段老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    你想想企業(yè)所得稅并不是按照會計利潤作為應(yīng)納稅所得額的,計算企業(yè)所得稅的時候需要做納稅調(diào)整,這個是企業(yè)所得稅納稅申報的時候需要做的事,有一個納稅調(diào)整表,需要把調(diào)整的數(shù)額填在那個表格上,最后自動出來企業(yè)應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅。

    2019-07-16 17:28:00
  • 收起
    盧同學學員追問
    老師,假如這個企業(yè)外購了10萬元的貨物作為員工福利,不考慮其他的成本費用收入,如果是一般納稅人,這10萬還得交25%得稅嗎?這種的不是作為費用嗎,怎么還得納稅
    2019-07-16 18:02:14
  • 段老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    就是企業(yè)所得稅中資產(chǎn)的權(quán)屬發(fā)生了變動,那么就需要視同銷售確認收入的,不是作為費用的,這個站在稅法的角度,不要站在會計的角度,會跑偏的哦。

    2019-07-16 18:17:41
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其他回答

  • 雪同學
    外購的取暖器作為福利發(fā)給職工,那不是公司的一項福利費嗎?怎么還要確認什么翅桶銷售的收入啊。
    • 李老師
      你好 是福利費 但是在增值稅上面不是視同銷售的 ; 但是問題里面問的是 在企業(yè)所得稅規(guī)定中,這個就要將外購貨物發(fā)放給職工做福利,貨物的所有權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)移,是需要視同銷售,確認收入的。
  • 雨同學
    這道題取暖器不算收入,自制果汁視同銷售,確認收入。按公允價值確認收入,收入不應(yīng)該是25嗎?
    • 葉老師
      您好,是的,您的理解非常正確。您上傳圖片左側(cè)看不清。
    • 雨同學
      可是選項沒有25選擇呢
    • 葉老師
      這個是根據(jù)企業(yè)所得稅的規(guī)定確定的收入
    • 雨同學
      您好,能否上傳一張平整的圖片,您左側(cè)看不清楚。
    • 葉老師
      我這個也是截圖別人的,盡量看下哈,謝謝
    • 雨同學
      我明白了,計算企業(yè)所得稅的時候,外購發(fā)放給員工的福利,這部分也要算收入的,是嗎?
    • 葉老師
      您好,企業(yè)所得稅有視同銷售,也算收入。
  • 袁同學
    租賃公司的月租金為100萬,請問同樣的租金為什么營業(yè)稅時確認收入是100萬,交增值稅時確認收入為95.24萬元,這兩個確認數(shù)據(jù)為什么有區(qū)別
    • 鄒老師
      老師我問的是你們增值稅籌劃課件的例題,什么票據(jù)都沒有只有這么一個列表
    • 袁同學
      您好!營業(yè)稅是價內(nèi)稅,增值稅是價外稅,要分開稅金及不含稅金額。
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