應(yīng)該在5月把這筆長期應(yīng)付款反向沖掉同時確認(rèn)營業(yè)外收入嗎?

老師,19年講收到的政府補助做到了長期應(yīng)付款,2020年5月匯算清繳時要調(diào)整這筆政府補助的分錄,是不是應(yīng)該在5月把這筆長期應(yīng)付款反向沖掉同時確認(rèn)營業(yè)外收入,5月做的是4月的賬,那四月的利潤表中有營業(yè)外收入就有這筆政府補助,對嗎?同時調(diào)整匯算清繳那張不征稅收入表對嗎?可是這樣一來營業(yè)外收入在2020年4月的的利潤表中,不征稅收入是2019年的,這不匹配吧?具體該怎么調(diào)賬怎么調(diào)表才能匹配呢?希望老師幫忙解答,我實在很困惑

小同學(xué)
2020-04-25 15:49:00
閱讀量 429
  • 唐老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    循循善誘 潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于應(yīng)該在5月把這筆長期應(yīng)付款反向沖掉同時確認(rèn)營業(yè)外收入嗎?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué),你好~

    同學(xué)問的是哪個題目呀? 



    預(yù)祝同學(xué)和家人們都能健健康康!



    以上是關(guān)于收入,營業(yè)外收入相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-04-25 18:00:00
  • 收起
    小同學(xué)學(xué)員追問
    沒有題目,就是說遇到這種問題如何處理
    2020-04-25 23:57:00
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    首先是判斷是否是日后調(diào)整事項,如果是日后調(diào)整事項就將上一年的整個調(diào)整,如果不是日后調(diào)整事項,直接影響的是今年的報表。會計上的處理和稅法上的處理是不一樣的,我們會計上需要看的是否需要調(diào)整分錄。繼續(xù)加油哦~

    2020-04-26 09:36:00
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其他回答

  • c同學(xué)
    沖銷這筆不明應(yīng)付賬款時是計入營業(yè)外收入嗎?
    • 方老師
      《企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則[試行]》 國稅發(fā)[2007]10號“(八)稅收上應(yīng)確認(rèn)的其他收入的審核 : 1.稅收上應(yīng)確認(rèn)的其他收入是指,會計核算不作收入處理,而稅法規(guī)定應(yīng)確認(rèn)收入的除視同銷售收入之外的其他收入。  2.審核企業(yè)因債權(quán)人原因確實無法支付的應(yīng)付款項、應(yīng)付未付的三年以上應(yīng)付賬款及已在成本費用中列支的其他應(yīng)付款確認(rèn)收入?!? 《企業(yè)所得稅法實施條例》國務(wù)院令第512號第二十二條 企業(yè)所得稅法第六條第(九)項所稱其他收入,是指企業(yè)取得的除企業(yè)所得稅法第六條第(一)項至第(八)項規(guī)定的收入外的其他收入,包括企業(yè)資產(chǎn)溢余收入、逾期未退包裝物押金收入、確實無法償付的應(yīng)付款項、已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項、債務(wù)重組收入、補貼收入、違約金收入、匯兌收益等。 首先需要有絕對的證據(jù)證明這筆應(yīng)付款項不再需要繼續(xù)支付,說明和輔助資料及其他原始發(fā)票資料,合同等等均應(yīng)準(zhǔn)備復(fù)印件。并提供為何不需支付的佐證。 入賬時 做 借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 或 資本公積
  • C同學(xué)
    請問我上個月做了一筆客戶罰款,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)收帳款,現(xiàn)在要沖掉這筆的話,是做反方向分錄嗎?營業(yè)外支出能做貸方嗎?
    • 劉老師
      你好,要沖掉這筆的話,是做反方向分錄即可
  • W同學(xué)
    老師,你好,我現(xiàn)在要沖掉一筆今年確認(rèn)的收入,確認(rèn)的時候,借:預(yù)收賬款 500貸:主營業(yè)務(wù)收入471.7 貸:應(yīng)-增值稅(銷)28.3,這怎么沖?
    • 鄭老師
      你好,用這個分錄負(fù)數(shù)金額就好
    • W同學(xué)
      稅額那一塊怎么弄?
    • 鄭老師
      你好,稅款沒有增加啊。負(fù)數(shù)開了等于沖掉了
  • 憶同學(xué)
    公司有筆應(yīng)收賬款要沖掉,之前是代理記賬那邊做的,今天發(fā)現(xiàn)錯了,現(xiàn)在把這筆收入沖掉,借:應(yīng)收賬款 -10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10000 對嗎? 還是做相反分錄?如果不是這么做,正確的分錄怎么做?
    • 房老師
      你好 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
    • 憶同學(xué)
      那我上面寫的那樣 是對的嗎
    • 房老師
      應(yīng)收賬款和主營 都用負(fù)數(shù)表示的 就是紅字
    • 憶同學(xué)
      你好 是的 是正確的
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