對本金部門開普票不代表要納稅,待納稅申報時直接按差額申報嗎?

問題見附件請老師指點(diǎn);感謝

不同學(xué)
2020-04-21 15:58:00
閱讀量 252
  • 丁老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    德才兼?zhèn)?/span> 春風(fēng)化雨 潤物無聲 循循善誘
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于對本金部門開普票不代表要納稅,待納稅申報時直接按差額申報嗎?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué),你好

    問題1:對本金部門開普票不代表要納稅,待納稅申報時直接按差額申報即可;

    問題2:因?yàn)檐囕v由融資租賃公司購買,購買時就要繳納車輛購置稅,可作為費(fèi)用一并扣除。

    希望老師的解答能幫助你理解。

    疫情期間務(wù)必注意防護(hù),少出門、多學(xué)習(xí),我們共克時艱,加油!



    以上是關(guān)于稅,納稅相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-04-21 16:28:00
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其他回答

  • 美同學(xué)
    這個差額征稅的操作是怎樣?開票按全額開具,申報的時候在附表三直接填列成本費(fèi)用扣除額?還是在開具發(fā)票的時候,需要按照差額征稅方式開具,申報時在附表三直接填寫成本費(fèi)用扣除額?如果是第1種方法的話, 申報比對的時候,會不會不成功?
    • 李老師
      您好,在開具發(fā)票的時候,需要按照差額征稅方式開具,申報時在附表三直接填寫成本費(fèi)用扣除額。如果是第1種方法的話, 申報比對的時候,不會成功。
    • 美同學(xué)
      我還有個問題,就是按照差額開具發(fā)票,如果開票金額1000,扣除成本200,那發(fā)票最終的開具的金額是1000,還是800?
    • 李老師
      您好,發(fā)票最終開具的是1000。
  • 郁同學(xué)
    在稅務(wù)部門代開了專票,繳納了個人所得稅,季度在網(wǎng)上申報個人所得稅需不需要申報再申報代開的金額
    • 宋老師
      這個不用申報了,直接交稅就行了。
  • B同學(xué)
    小規(guī)模納稅人開票12000,填報增值稅納稅申報表時直接把開票金額寫上就可以嘛
    • 唐老師
      申報表的填寫的收入是不含稅收入。
      開票總額12000/1.03=不含稅收入
      不含稅收入0.03=應(yīng)交增值稅。
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