大企業(yè)購買小規(guī)模納稅人的產(chǎn)品分給職工作為福利如何制作會計分錄?

大企業(yè)購買小規(guī)模納稅人的產(chǎn)品分給職工作為福利,產(chǎn)品的入賬價值如何確定,分給職工進行增值稅進稅額轉(zhuǎn)出如何確定金額,怎樣作會計分錄

A同學
2019-01-16 07:52:01
閱讀量 405
  • 夏老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    誨人不倦 兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷
    高頓為您提供一對一解答服務,關于大企業(yè)購買小規(guī)模納稅人的產(chǎn)品分給職工作為福利如何制作會計分錄?我的回答如下:

    同學,你好!

    這個可能涉及不到 進項稅的問題,因為那個是小規(guī)模納稅人那里購進的。

    外購的作為福利原本的要求就是進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在既然沒有進項,就處理簡單了。

    直接把所有的花的錢作為 管理費用就好!

    祝學習愉快!


    以上是關于稅,小規(guī)模納稅人相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-01-16 10:46:58
  • 收起
    A同學學員追問
    委托加工應稅消費品收回后用于銷售,委托方應交的消費稅是不是由受托方代繳了,因此在會計分錄上借:成本 貸:銀行,而不用寫應交稅費-應交消費稅,這個分錄。委托加工應稅消費品收回后用于加工消費品,委托方應交的消費稅是不是也由受托方代繳了.但是為了避免重復繳稅,借:應交稅費-應交消費稅
    2019-01-16 12:32:54
  • 陳老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學,你好!

    因為消費稅基本是單一環(huán)節(jié)征收,委托收回時已經(jīng)征收過一次,所以出售時消費稅就計入委托加工物資的成本;如果是繼續(xù)加工應稅消費品,收回時的稅在消費品出售時可以抵減的,所以是借:應交稅費-應交消費稅

    祝學習愉快,加油~

    2019-01-16 14:18:31
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