為什么無形資產(chǎn)可以與待攤費(fèi)用一起做分錄?

1.為什么無形資產(chǎn)可以與待攤費(fèi)用一起做分錄? 2.待攤費(fèi)用為什么是預(yù)付費(fèi)用?為什么有些費(fèi)用要預(yù)付?

圖同學(xué)
2018-02-05 10:37:56
閱讀量 342
  • 王老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    誨人不倦 教無常師 良師益友 春風(fēng)化雨
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于為什么無形資產(chǎn)可以與待攤費(fèi)用一起做分錄?我的回答如下:

    預(yù)付你把他理解成先交定金可以更好理解一些


    以上是關(guān)于資產(chǎn),無形資產(chǎn)相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2018-02-05 15:48:57
  • 收起
    圖同學(xué)學(xué)員追問
    先交定金不是預(yù)收/付賬款么?這里怎么把待攤費(fèi)用理解成這個呢?能不能具體舉一些例子?
    2018-02-16 13:17:21
  • 王老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    比如預(yù)繳了三個月房租9千,那么待攤9千  每月攤銷3000

    2018-02-22 14:04:30
  • 收起
    圖同學(xué)學(xué)員追問
    那這個交房租的分錄怎么做? 一般是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的吧,呵呵。 如果預(yù)付賬款是跨月的,這個月付了定金,下個月來貨,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,又是怎么樣的分錄呢? 請求解答,呵呵。
    2018-02-23 14:10:27
  • 王老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    比如預(yù)繳了三個月房租9千,那么待攤9千  每月攤銷3000

    借 管理費(fèi)用3000

    借 待攤費(fèi)用6000

    貸 銀行存款9000

    下月 

    借 管理費(fèi)用3000

    貸 待攤費(fèi)用 3000

    2018-02-27 14:38:51
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其他回答

  • 旺同學(xué)
    長期待攤費(fèi)用和無形資產(chǎn),提攤銷,怎么做分錄?
    • 趙老師
      借;管理費(fèi)用等科目 貸;長期待攤費(fèi)用 借;管理費(fèi)用等科目 貸;累計攤銷
    • 旺同學(xué)
      宋老師好,那資產(chǎn)負(fù)債表上的長期待攤費(fèi)用和無形資產(chǎn)應(yīng)該是和固定資產(chǎn)一樣,減去累計折舊后的凈額吧?
    • 趙老師
      你好,長期待攤費(fèi)用按余額填寫 無形資產(chǎn),固定資產(chǎn)有填寫原值,計提的折舊,攤銷,然后凈值分別填寫
    • 旺同學(xué)
      好的,明白了。謝謝宋老師
    • 趙老師
      不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
  • 仇同學(xué)
    無形資產(chǎn)攤銷為什么不能記待攤費(fèi)用
    • 袁老師
      待攤費(fèi)用 新的準(zhǔn)則已經(jīng)沒有這個科目了
      無形資產(chǎn)攤銷,現(xiàn)在通過無線資產(chǎn)攤銷科目核算

      借:管理費(fèi)用(或其他)
      貸:無形資產(chǎn)攤銷

      無形資產(chǎn)賬面價值= 無形資產(chǎn)-無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無形資產(chǎn)攤銷
  • 愛同學(xué)
    老師,什么情況下可以做分錄借研發(fā)費(fèi)用 貸無形資產(chǎn)攤銷?
    • N老師
      該無形資產(chǎn)用于研發(fā)使用
    • 愛同學(xué)
      能詳細(xì)說下嗎?是外購的無形資產(chǎn)用于研發(fā)項目,是這個意思嗎
    • N老師
      如果是自己研發(fā)的,是研發(fā)費(fèi)用-資本化轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),無形資產(chǎn)攤銷轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
    • 愛同學(xué)
      外購的無形資產(chǎn)用于研發(fā)項目,借研發(fā)費(fèi)用 貸無形資產(chǎn)攤銷 自己研發(fā)的,是研發(fā)費(fèi)用-資本化轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)
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