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轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)固定是6%嗎?
確認(rèn)勞務(wù)收入時(shí)不用確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)??...
提供勞務(wù)收入不用計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)是嗎?...
課程中按照老師講解的在建工程成本應(yīng)該為:20000+2400...
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅賬戶的余額均為0 為什么250還要...
老師,應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算的,沒(méi)看懂...
老師,這塊不是買(mǎi)東西啊,為什么借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅呢?...
老師 為什么所得稅也在應(yīng)交稅費(fèi)里面啊...
契稅和印花稅都不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?那它們記到什么科目?...
印花稅不同過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算?那應(yīng)該計(jì)提嗎?...
你好,應(yīng)交稅費(fèi)包括哪些稅呢?謝謝...
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考過(guò)之后能參與退稅嗎?退稅多少?抵扣流程是什么?最近有很多同學(xué)咨詢小編關(guān)于經(jīng)濟(jì)師的個(gè)稅抵扣,那么就快來(lái)跟小編一起了解一下吧!
就在大家都在忙著備考時(shí),還有一些小伙伴對(duì)于考取cpa的用處存疑。其實(shí),每一種證書(shū)都有它的用處,只是用處的多少有所不同。cpa作為財(cái)會(huì)行業(yè)中的高含金量證書(shū),考取難度大,專(zhuān)業(yè)階段的歷年通過(guò)率不足30%,對(duì)應(yīng)的用處自然也是很多的。關(guān)于cpa有什么用?接下來(lái)快隨高頓CPA小編一起來(lái)看看下文吧! 一、cpa有什么用?個(gè)稅可申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除3600元! 馬上就到年末了,一年一次的個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息開(kāi)始確認(rèn)。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除暫行辦法的通知》第八條規(guī)定:納稅人接受技能人員職業(yè)資格繼續(xù)教育、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格繼續(xù)教育的支出,在取得相關(guān)證書(shū)的當(dāng)年,按照3600元定額扣除。 個(gè)稅的應(yīng)納稅所得額計(jì)算方法是:居民個(gè)人綜合所得的年應(yīng)納稅所得額=年收入額-費(fèi)用60000元-專(zhuān)項(xiàng)扣除-專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-其他扣除應(yīng)納稅
報(bào)名稅務(wù)師考試的人越來(lái)越多了,也有更多的拿到了稅務(wù)師證書(shū),那么,拿到證書(shū)都可以做哪些工作呢?具體的前景怎么樣呢?跟著高頓小編來(lái)了解一下吧!
稅務(wù)師考試有5個(gè)科目,各科目的題型和分值分配都是不同的,具體情況是怎樣的呢?各個(gè)科目的合格標(biāo)準(zhǔn)是不是一樣的呢?是多少呢?跟著高頓小編來(lái)看看吧!
稅務(wù)師考試具體是哪幾個(gè)科目呢?對(duì)于首次了解稅務(wù)師考試的小伙伴來(lái)說(shuō),這些信息都不是十分清楚,跟著高頓小編來(lái)看看,順便了解一下各科目的難度。
教師回復(fù): 題目問(wèn)的是現(xiàn)金折扣 也說(shuō)了(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅) 所以不需要考慮
教師回復(fù): 學(xué)員,您好!2/10、1/20、N/30這表示如果在10天內(nèi)付款,可以享受2%的現(xiàn)金折扣,如果是10~20天內(nèi)付款,可以享受1%的現(xiàn)金折扣,如果在20~30天內(nèi)付款,不享受現(xiàn)金折扣。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 同學(xué)你好,老師給你稅金及附加核算的稅種口訣“成成在豫園,買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)買(mǎi)花”,成成指的是城市維護(hù)建設(shè)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,豫園是上海的一個(gè)景點(diǎn),在口訣中諧音表示教育費(fèi)附加,資源稅,買(mǎi)——消費(fèi)稅,房——房產(chǎn)稅,車(chē)——車(chē)船稅,花——印花稅。老師在這里祝你學(xué)習(xí)愉快,考試順利,加油哦!期待你的好成績(jī)!
教師回復(fù): 合理的損失扣除責(zé)任賠償和增值稅金額后的實(shí)際凈損失可以稅前扣除。
教師回復(fù): 同學(xué)您好自產(chǎn)貨物用于換取生產(chǎn)資料,屬于增值稅的特殊銷(xiāo)售行為,不是增值稅的視同銷(xiāo)售行為,感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!