稅額減免與稅基減免有什么區(qū)別?

稅額減免與稅基減免的區(qū)別

益同學(xué)
2021-10-27 10:00:38
閱讀量 317
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于稅額減免與稅基減免有什么區(qū)別?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué)你好: 

           最簡單的區(qū)別就是乘稅率了沒,還沒乘之前就操作的就是稅基。

     

    希望老師的以上解答能夠幫助到你,接下來也要繼續(xù)加油哦~ヾ(? °?°? )?? 

    預(yù)祝同學(xué)考試順利通過哦ヾ(? °?°? )?


    以上是關(guān)于稅,稅額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-27 10:52:14
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其他回答

  • Y同學(xué)
    稅額式減免、稅基式減免、稅率式減免、稅種式減免各有什么區(qū)別?
    • 王老師

      稅額式減免稅額式減免是指通過直接減少應(yīng)納稅額的方式實(shí)現(xiàn)的減稅免稅,具體包括全部免征、減半征收、核定減免率以及另定減征額等。

      稅基式減免

      稅基式減免是通過直接縮小計(jì)稅依據(jù)的方式來實(shí)現(xiàn)的減稅免稅。具體包括起征點(diǎn)、免征額、項(xiàng)目扣除以及跨期結(jié)轉(zhuǎn)等。

      稅率式減免

      減稅免稅是對某些納稅人或課稅對象的鼓勵或照顧措施。減稅是減征部分應(yīng)納稅款;免稅是免征全部應(yīng)納稅款。減稅免稅可以分為稅基式減免、稅率式減免和稅額式減免三種形式。

      稅額式減免:以企業(yè)所得稅為例,農(nóng)林牧漁免稅,如當(dāng)年應(yīng)納稅額10萬,免稅10萬。海水養(yǎng)殖減半,如當(dāng)年應(yīng)納稅額10萬,免稅5萬,征5萬。

      稅基式減免

      ①起征點(diǎn)是征稅對象達(dá)到一定數(shù)額開始征稅的起點(diǎn),征稅對象數(shù)額未達(dá)到起征點(diǎn)的不征稅,達(dá)到起征點(diǎn)的就全部數(shù)額征稅。

      ②免征額是在征稅對象的全部數(shù)額中免予征稅的數(shù)額,免征額的部分不征稅,僅就超過免征額的部分征稅。

      ③項(xiàng)目扣除則是指在征稅對象中扣除一定項(xiàng)目的數(shù)額,以其余額作為依據(jù)計(jì)算稅額。

      ④跨期結(jié)轉(zhuǎn)是將以前納稅年度的經(jīng)營虧損從本納稅年度經(jīng)營利潤中扣除。

      稅率式減免:高新技術(shù)企業(yè)減按15%稅率征稅,應(yīng)稅所得100萬,納稅100x15%=15萬。

  • A同學(xué)
    減免稅額和抵免稅額有什么區(qū)別
    • 劉老師
      減稅免稅是對某些納稅人或課稅對象的鼓勵或照顧措施。減稅是減征部分應(yīng)納稅款;免稅是免征全部應(yīng)納稅款。減稅免稅可以分為稅基式減免、稅率式減免和稅額式減免三種形式。 稅收抵免是指允許納稅人從某種合乎獎勵規(guī)定的支出中,以一定比率從其應(yīng)納稅額中扣除,以減輕其稅負(fù)。如: 稅收抵免是指居住國政府對其居民企業(yè)來自國內(nèi)外的所得一律匯總征稅,但允許抵扣該居民企業(yè)在國外已納的稅額,以避免國際重復(fù)征稅。 企業(yè)自2008年1月l日起購置并實(shí)際使用列入《目錄》范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水和安全生產(chǎn)專用設(shè)備,可以按專用設(shè)備投資額的10%抵免當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。通俗地講,是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額所產(chǎn)生的余額,也就是說企業(yè)的留抵稅額不夠退。
  • 夏同學(xué)
    減稅和免征額有什么區(qū)別
    • 汪老師
      減稅(又稱稅收減征),是按照稅收法律、法規(guī)減除納稅義務(wù)人一部分應(yīng)納稅款。 減稅 它是對某些納稅人、征稅對象進(jìn)行扶持、鼓勵或照顧,以減輕其稅收負(fù)擔(dān)的一種特殊規(guī)定。
        例如:按照財(cái)稅字[2000]26號文件規(guī)定,從2000年1月1日起,對生產(chǎn)銷售達(dá)到低污染排放極限的小轎車、越野車和小客車,按法定稅率減征30%的消費(fèi)稅。按照(86)財(cái)稅字第82號文件規(guī)定,對冶金獨(dú)立礦山鐵礦石減按規(guī)定稅額標(biāo)準(zhǔn)的40%征收資源稅。稅率比例減征法的計(jì)算公式為:減征稅額=法定稅率×減征比例×計(jì)稅依據(jù) 降低稅率法 降低稅率法即采用降低法定稅率或稅額標(biāo)準(zhǔn)的方法來減少納稅人的應(yīng)納稅額。
        與免稅一樣,它也是稅收的嚴(yán)肅性與靈活性結(jié)合制定的政策措施,是普遍采取的稅收優(yōu)惠方式。由于減稅與免稅在稅法中經(jīng)常結(jié)合使用,人們習(xí)慣上統(tǒng)稱為減免稅。減稅一般分為法定減稅、特定減稅和臨時(shí)減稅。
        免征額是稅法規(guī)定的扣稅對象全部數(shù)額中免予征稅的數(shù)額。當(dāng)課稅對象小于起征點(diǎn)和免征額時(shí),都不予征稅當(dāng)課稅對象大于起征點(diǎn)和免征額時(shí),起征點(diǎn)制度要對課稅對象的全部數(shù)額征稅,免征額制度僅對課稅對象超過免征額部分征稅。
      《中華人民共和國個人所得稅法》第六條規(guī)定,對在中國境內(nèi)無住所而在中國境內(nèi)取得工資、薪金所得的納稅義務(wù)人和在中國境內(nèi)有住所而在中國境外取得工資、薪金所得的納稅義務(wù)人,可以根據(jù)其平均收入水平、生活水平以及匯率變化情況確定附加減除費(fèi)用,附加減除費(fèi)用適用的范圍和標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院規(guī)定。 條例規(guī)定,《中華人民共和國個人所得稅法》第六條中所說附加減除費(fèi)用,是指每月在減除3500元費(fèi)用的基礎(chǔ)上,再減除1300元的標(biāo)準(zhǔn)。 該條例自2011年9月1日起實(shí)施。
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