此題34250*13%=4452.5是否應(yīng)該是增值稅的銷項稅額?

老師,這里34250*13%=4452.5是增值稅的銷項稅額才對呀,怎么這里題目中寫的是增值稅。

T同學(xué)
2021-06-23 10:36:09
閱讀量 341
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于此題34250*13%=4452.5是否應(yīng)該是增值稅的銷項稅額?我的回答如下:

    愛思考的同學(xué),你好: 

    應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額

    這里沒有提進(jìn)項稅額,也就是進(jìn)項稅額=0.

    那應(yīng)納增值稅=銷項稅額



    如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,繼續(xù)加油哦~


    以上是關(guān)于增值稅,增值稅銷項稅額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-23 10:38:22
  • 收起
    T同學(xué)學(xué)員追問
    老師,如果這題里求的是增值稅,題目里有進(jìn)項稅應(yīng)該由銷—進(jìn)。如果求的是增值稅銷項稅額就是剛剛那個了對吧老師。
    2021-06-23 10:40:54
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué),您的理解正確。

    2021-06-23 10:45:46
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其他回答

  • a同學(xué)
    老師您好!此題是銷售收入應(yīng)交稅費為什么會是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅呢而啊是銷項稅額呢
    • T老師
      你好,小規(guī)模納稅人只用應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅科目,不用銷項稅額子目
  • 善同學(xué)
    有關(guān)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)應(yīng)交增值稅是否計入增值稅銷項稅額的問題
    • 吳老師
      1、如果銷售自己使用過的固定資產(chǎn)原來沒抵扣過增值稅的,使用征收率,征收率計算得出的不是銷項稅,但是余額是在貸方;
      2、如果銷售自己使用的固定資產(chǎn)原來抵扣過增值稅的,按照17%征收增值稅,這個稅額是銷項稅。詳情洽qq748796371
  • 張同學(xué)
    進(jìn)項銷售額是743564.96稅額96663.4,稅負(fù)是1.2%,稅率13%,我應(yīng)該開多少銷項
    • 舒老師
      你好,進(jìn)項占銷項的比例=1—1.2%/13% 然后用進(jìn)項含稅金額/進(jìn)項占銷項的比例就是可以開具的銷項發(fā)票金額
    • 張同學(xué)
      老師,是不是我如果在增加進(jìn)項,稅負(fù)還是1.2%,那銷項發(fā)票金額也得增加
    • 舒老師
      你好,是的,是這樣的
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