這里是從2018年7月1號(hào)到2018年12月30號(hào)的攤銷金額嗎?

麗麗老師講義187頁10-7這里出售住房后,2000/5/2,這里是從2018年7月1號(hào)到2018年12月30號(hào)的攤銷金額嗎?是出售后攤銷?

無同學(xué)
2021-05-16 00:53:07
閱讀量 258
  • C老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    干練 孜孜不倦 德才兼?zhèn)?/span> 春風(fēng)化雨
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于這里是從2018年7月1號(hào)到2018年12月30號(hào)的攤銷金額嗎?我的回答如下:

    同學(xué)你好,你的理解是正確的,這個(gè)2000萬元是公司銷售給員工的房屋價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)的差價(jià),是公司為獲取員工服務(wù)支付的費(fèi)用,所以這部分在房屋出售后,也可以視同公司支付給員工費(fèi)用后,隨著約定的員工的服務(wù)年限來攤銷。


    以上是關(guān)于額,金額相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-16 13:18:19
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其他回答

  • z同學(xué)
    老師,這題是從2018年12月31日往后看一年嗎? 2018年12月31日做報(bào)表不應(yīng)該是從2018年1月1日到2018年12月嗎
    • 高老師
      要站在2018年12月31日這一天看 還有多長時(shí)間到期 2015年7月借入 到2018年年末還有半年到期 所以選D
  • 湯同學(xué)
    找到一張公司房屋租賃費(fèi)發(fā)票,2018年3月12號(hào)開的,金額78000元,是2018年4月到2019年3月的租金。可以做進(jìn)2018年12月里去么?怎么做分錄,怎么攤銷呢?
    • 李老師
      同學(xué) 您好 請(qǐng)問付款了么
    • 湯同學(xué)
      付款了
    • 李老師
      借:待攤費(fèi)用 貸:銀行存款等 借:管理費(fèi)用-房租 78000/12*9=58500 貸:待攤費(fèi)用 58500
    • 湯同學(xué)
      好的,謝謝老師
    • 李老師
      不用謝 如果您對(duì)我的回答滿意 請(qǐng)及時(shí)給予好評(píng) 謝謝您
  • a同學(xué)
    企業(yè)簽訂的1年房租合同。日期從2018年9月13日到2019年9月12日,10月用現(xiàn)金支付房租。房租發(fā)票是10月份到地稅代開普票,金額合計(jì)3萬元,之前沒有計(jì)提過房租費(fèi)用。做房租費(fèi)用攤銷表時(shí),從幾月開始攤銷呢?2018年的9月攤銷的天數(shù)是從13號(hào)~30號(hào)這幾天為9月的攤銷金額嗎?怎么計(jì)算呢?
    • 陳老師
      從簽訂合同月份開始攤銷 9月按本月實(shí)際租房天數(shù)計(jì)算 為了簡化計(jì)算 每月30天 一年360天 9月攤銷金額=30000/360*18=1500元 以后每月=30000/12=2500元 明年最后一個(gè)月30000/360*12=1000元
    • a同學(xué)
      好的,老師。那我該怎么做賬呢?
    • 陳老師
      付款 借:預(yù)付賬款 30000 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款 收到發(fā)票后攤銷 借:管理費(fèi)用——房租攤銷 貸:預(yù)付賬款
    • a同學(xué)
      老師,上面的借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金,這筆分錄是不是應(yīng)該在9月份做呢?這筆分錄后面是不是要附租房合同復(fù)印件呢?
    • 陳老師
      你什么時(shí)候支付的 就什么時(shí)候做 后面附件可以附租房合同 有的公司合同單獨(dú)有人保管裝訂成冊(cè)的
    • a同學(xué)
      老師,附租房合同的原件,還是復(fù)印件?還有我們10月支付的房租,可是合同的租金期限從2018年9月12號(hào)就產(chǎn)生了,要怎么按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬呢?
    • 陳老師
      如果原件要單獨(dú)裝訂就復(fù)印件 如果無需單獨(dú)裝訂就原價(jià) 這個(gè)跟收付款沒關(guān)系的 你9月13號(hào)實(shí)際攤銷就是權(quán)責(zé)發(fā)生制
    • a同學(xué)
      如果原件要單獨(dú)裝訂就復(fù)印件 如果無需單獨(dú)裝訂就原件 這個(gè)跟收付款沒關(guān)系的 你9月13號(hào)實(shí)際攤銷就是權(quán)責(zé)發(fā)生制
    • 陳老師
      老師,我沒在9月賬里面攤銷9月份18天的房租,肯定不對(duì)吧?9月的賬已經(jīng)結(jié)了,也申報(bào)季度所得稅了,不能再改賬了吧?現(xiàn)在做10月的賬,可不可以在10月里把9月的18天房租和10月的房租,一起攤銷在10月的賬里呢?
    • a同學(xué)
      同學(xué) 你好 可以的 本年度的都可以
    • 陳老師
      老師,我不明白的地方是,向這種房租合同顯示的日期是2018年9月13日,可是9月并沒有支付房租,而是在10月付費(fèi)房租同時(shí)收到發(fā)票。那在9月當(dāng)月這個(gè)怎么做?因?yàn)樵?月按權(quán)責(zé)發(fā)生制已經(jīng)產(chǎn)生房租費(fèi)用,只是沒有簽訂合同,也沒有付款收票。這個(gè)權(quán)責(zé)發(fā)生制和收到發(fā)票的時(shí)間差怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?麻煩老師了,謝謝老師。
    • a同學(xué)
      權(quán)責(zé)發(fā)生制又稱“應(yīng)收應(yīng)付制”。它是以本會(huì)計(jì)期間發(fā)生的費(fèi)用和收入是否應(yīng)計(jì)入本期損益為標(biāo)準(zhǔn),處理有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的一種制度。凡在本期發(fā)生應(yīng)從本期收入中獲得補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用,不論是否在本期已實(shí)際支付或未付的貨幣資金,均應(yīng)作為本期的費(fèi)用處理:凡在本期發(fā)生應(yīng)歸屬于本期的收入,不論是否在本期已實(shí)際收到或未收到的貨幣資金,均應(yīng)作為本期的收入處理。實(shí)行這種制度,有利于正確反映各期的費(fèi)用水平和盈虧狀況。 這段話 你讀讀就理解了
    • 陳老師
      是的,老師,可是如果我在9月計(jì)提18填的房租,其實(shí)我在9月沒有取得房租發(fā)票,也沒有付款,那么稅務(wù)說稅前扣除不是要走發(fā)票才行嗎?那9月按權(quán)責(zé)發(fā)生制攤銷的費(fèi)用,沒收到發(fā)票,稅務(wù)允許嗎?怎么處理稅會(huì)差異?
    • a同學(xué)
      當(dāng)年的 沒事的 放心吧 一般匯算清繳前收到發(fā)票 都不會(huì)找你的
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