內(nèi)部審計作用是什么
2021-12-02
審計師
1984人瀏覽
老師回答
內(nèi)部審計:
內(nèi)部審計,是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,它通過運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評價組織的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標。
內(nèi)部審計是“外部審計”的對稱。由部門、單位內(nèi)部專職審計人員進行的審計。目的在于幫助部門、單位的管理人員實行最有效的管理。內(nèi)部審計與外部審計相配合并互為補充,是現(xiàn)代審計的一大特色。健全的內(nèi)部審計制度,可為外部審計提供可信賴的資料,減少外部審計的工作量。在中國,內(nèi)部審計不僅是部門、單位內(nèi)部經(jīng)濟管理的重要組成部分,而且作為國家審計的基礎(chǔ),被納入審計監(jiān)督體系。
內(nèi)部審計的作用:
預(yù)防保護作用
內(nèi)部審計機構(gòu)通過對會計部門工作的在監(jiān)督,有助于強化單位內(nèi)部管理控制制度,及時發(fā)現(xiàn)問題糾正錯誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護資產(chǎn)的安全與完整,提高會計資料的真實、可靠性。
服務(wù)促進作用
內(nèi)部審計機構(gòu)作為企業(yè)內(nèi)部的一個職能部門,熟悉企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動等情況,工作便利。因此,通過內(nèi)部審計,可在企業(yè)改善管理、挖掘潛力、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟效益等方面起到積極的促進作用。
評價鑒證作用
內(nèi)部審計是基于受托經(jīng)濟責任的需要而產(chǎn)生和發(fā)展起來的,是經(jīng)營管理分權(quán)制的產(chǎn)物。隨著企業(yè)單位規(guī)模的擴大,管理層次增多,對各部門經(jīng)營業(yè)績的考核與評價是現(xiàn)代管理不可缺少的組成部分。通過內(nèi)部審計,可以對各部門活動作出客觀、公正的審計結(jié)論和意見,起到評價和鑒證的作用。
以上就是【內(nèi)部審計作用是什么】的全部解答,如果想要學(xué)習(xí)更多知識,歡迎大家前往
高頓教育官網(wǎng)!
*版權(quán)聲明:
1、凡本網(wǎng)站注明“來源高頓網(wǎng)?!被颉皝碓锤哳D”,的所有作品,均為本網(wǎng)站合法擁有版權(quán)的作品,未經(jīng)本網(wǎng)站授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式使用。
2、經(jīng)本網(wǎng)站合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且使用時必須注明“來源高頓網(wǎng)?!被颉皝碓锤哳D”,并不得對作品中出現(xiàn)的“高頓”字樣進行刪減、替換等。違反上述聲明者,本網(wǎng)站將依法追究其法律責任。
3、本網(wǎng)站的部分資料轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),均盡力標明作者和出處。本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,本網(wǎng)站不對其真實性負責。
4、如您認為本網(wǎng)站刊載作品涉及版權(quán)等問題,請與本網(wǎng)站聯(lián)系(郵箱fawu@gaodun.com,電話:021-31587497),本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
-
內(nèi)部審計人員實施的審計類型:按企業(yè)內(nèi)部審計主體分類,可以分為單位審計和部門審計。按企業(yè)內(nèi)部審計內(nèi)容分類,可以分為內(nèi)部財務(wù)審計、內(nèi)部經(jīng)濟效
2022-01-29 15:14
170人看過
-
在企業(yè)的內(nèi)部審計中,出納主要負責日?,F(xiàn)金的管理以及銀行賬戶的資金流記錄。首先出納要準備好企業(yè)的庫存現(xiàn)金日記賬,日記賬上的金額與實際的庫存
2022-01-27 15:55
52人看過
-
內(nèi)部審計準則是指各類企業(yè)、各級政府機關(guān)以及其他單位的內(nèi)部審計人員在進行內(nèi)部審計工作時所應(yīng)遵循的原則,是衡量內(nèi)部審計工作質(zhì)量的尺度和準繩,
2021-12-02 18:07
167人看過
-
內(nèi)部審計方法是順查法、逆查法、抽查法、審閱法、分析法、抽樣與詳細審計結(jié)合法、效益評價審計法。內(nèi)部審計是由各部門、各單位內(nèi)部設(shè)置的專門機構(gòu)
2021-12-22 16:30
157人看過
-
內(nèi)部審計報告是指內(nèi)部審計人員,根據(jù)審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序后,就被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性出具的
2021-12-02 18:07
128人看過
-
影響內(nèi)部審計產(chǎn)生和發(fā)展的因素:⑴受托經(jīng)濟責任關(guān)系是內(nèi)部審計的基本前提。⑵內(nèi)部審計是基于企事業(yè)單位內(nèi)部管理和控制的需要產(chǎn)生和發(fā)展起來的。⑶
2021-06-28 09:11
137人看過
-
工程審計的工作內(nèi)容有:1、審計建設(shè)項目的審批文件;2、審計建設(shè)項目的資金來源是否落實到位、是否合理、是否專戶存儲;3、審計合同履行情況;4、審計內(nèi)控制度的建立、執(zhí)行情況;5、審計工程設(shè)計變更施工現(xiàn)場簽證的手續(xù);6、審計工程成本核算及賬務(wù)處理;7、加強設(shè)備、材料價格控制。
2022-08-16 15:08
4638人看過
-
初級審計師報名條件:1、遵守國家法律,具有良好職業(yè)道德;2、認真執(zhí)行《中華人民共和國審計法》以及有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和制度,無違反財經(jīng)紀律的行為;3、認真履行崗位職責,熱愛本職工作;4、從事審計、財經(jīng)工作。5、具備教育部門認可的中專以上學(xué)歷。
2022-08-12 09:08
4969人看過
-
審計是可以從事會計,會計是以貨幣為主要計量單位,運用一系列專門方法,核算和監(jiān)督一個單位經(jīng)濟活動的一種經(jīng)濟管理工作旨在提供會計信息和提高經(jīng)濟效益。
2022-07-26 14:07
3192人看過
-
請購商品和勞務(wù)的目標和相關(guān)認定:倉儲部門填寫請購單,通常由倉儲部門經(jīng)理在請購單上簽字審批。生產(chǎn)部門填寫請購單,通常由生產(chǎn)部門經(jīng)理在請購單上簽字審批。對于日常采購的請購,應(yīng)當根據(jù)請購單進行一般授權(quán)審批,每張請購單必須經(jīng)過對這類支出預(yù)算負責的主管人員簽字審批。
2022-07-22 10:07
4901人看過
-
是。審計師分為初級、中級、高級三個級別,均采取全國統(tǒng)一考試的制度,其中高級審計師考試科目為《經(jīng)濟理論與宏觀經(jīng)濟政策》和《審計理論與審計案例分析》。
2022-06-30 17:06
3776人看過
-
3年。高級審計師采取考試與評審相結(jié)合的評價方式,高級審計師考試成績達到全國合格標準的人員,由全國審計考辦頒發(fā)高級審計師資格考試成績合格證書,該證書在全國范圍內(nèi)3年有效。
2022-06-30 17:06
3890人看過