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我司收到一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,發(fā)票上面沒(méi)有銷(xiāo)售方的發(fā)票章,是否合規(guī)?
現(xiàn)在增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)之分,請(qǐng)問(wèn)公司還需要將電子專(zhuān)票按照國(guó)稅發(fā)[2006]156 號(hào)文的規(guī)定打印出來(lái)單獨(dú)裝訂成冊(cè)嗎?
我司主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售,對(duì)于銷(xiāo)售生雞蛋是否可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
我司為某國(guó)有企業(yè),公司有一塊土地,土地租給個(gè)人用于種植青苗?,F(xiàn)我司收回土地的同時(shí)將地上青苗也收購(gòu),然后將收購(gòu)的青苗進(jìn)行出售處理。請(qǐng)問(wèn),我
進(jìn)口貨物,己報(bào)關(guān)己繳納進(jìn)口關(guān)稅增值稅,未放行,因國(guó)家政策原因無(wú)法進(jìn)口,故貨物己辦理退運(yùn),海關(guān)未辦理退進(jìn)口關(guān)稅增值稅。該進(jìn)口增值稅己申報(bào)進(jìn)
國(guó)內(nèi)A公司為B公司提供技術(shù)服務(wù),A公司像B開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票。由于B公司賬戶被凍結(jié),現(xiàn)委托子公司C代B公司支付款項(xiàng)給A,請(qǐng)問(wèn),對(duì)于該種情況,B公司
我們公司是一家軟件生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍主要包括銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品、提供安裝服務(wù)。 其中安裝服務(wù)不會(huì)單獨(dú)提供,而是隨著銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品的同時(shí)一并提供,并向客戶收取費(fèi)用,不會(huì)區(qū)分軟件及安裝服務(wù)的銷(xiāo)售額。請(qǐng)問(wèn)這種情形下,安裝服務(wù)能否適用增值稅即征即退優(yōu)惠? 如果不可以,如何區(qū)分享受優(yōu)惠的部分和無(wú)法享受優(yōu)惠的部分?
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定 500 萬(wàn)以內(nèi)的固定資產(chǎn)在稅前可以一次性扣除,請(qǐng)問(wèn)在會(huì)計(jì)上多少金額以上的辦公電腦、桌椅等資產(chǎn)需要計(jì)入固定資產(chǎn)?
我司是一家新辦服務(wù)型企業(yè),允許開(kāi)具增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票。我司當(dāng)月開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀愲娮訉?zhuān)票發(fā)票,但發(fā)現(xiàn)金額填錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)我司可以作廢重開(kāi)嗎?
我司銷(xiāo)售人員近期拿了一份通行費(fèi)電子票據(jù)匯總單來(lái)財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),沒(méi)有發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),銷(xiāo)售人員拿來(lái)的電子票據(jù)匯總單可以代替發(fā)票使用嗎?
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款屬于和政府有關(guān)的資金,而政府補(bǔ)助也是屬于政府給予的資金,請(qǐng)問(wèn)二者新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行上有什么區(qū)別嗎?
我司經(jīng)營(yíng)十年有余,在以往年度利潤(rùn)盈利的時(shí)候提取了盈余公積,這幾年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為虧損,假如目前財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)累計(jì)值的情況是:實(shí)收資本 800 萬(wàn),盈余公積 300 萬(wàn),未分配利潤(rùn)-300萬(wàn)(累計(jì)虧損)?,F(xiàn)在可否用盈余公積彌補(bǔ)虧損?如果可以用盈余公積彌補(bǔ)虧損,是否可以將盈余公積 300 萬(wàn)全部用于彌補(bǔ)虧損?還是需要留存的盈余公積不得少于注冊(cè)資本的 25%?