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公司2019年5月已投入使用的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)未取得發(fā)票也未入賬,2021年6月份取得了發(fā)票并入賬,那么公司可以補(bǔ)提2019年5月至2021年6月份的固定資產(chǎn)折舊嗎
子公司為高新技術(shù)企業(yè),享受15%的低稅率,母公司適用25%的企業(yè)所得稅稅率,請(qǐng)問(wèn),母公司取得的從子公司(低稅率)的分紅,是否需要對(duì)稅率10%的差補(bǔ)稅
如果以前年度都是虧損,現(xiàn)在第一季度盈利,但是預(yù)計(jì)后面三季度都是虧損,累計(jì)全年也是虧損,那么計(jì)算彌補(bǔ)以前年度虧損的時(shí)候是從第一季度開(kāi)始算嗎
我司與境外的一家企業(yè)簽訂服務(wù)合同,雙方約定我司為對(duì)方代扣代繳的企業(yè)所得稅由我司承擔(dān), 不再向?qū)Ψ绞杖?。?qǐng)問(wèn)由我司承擔(dān)的代扣代繳稅款能否作為
我公司有租賃員工的私車(chē),簽有租車(chē)協(xié)議,并在協(xié)議中有寫(xiě)明與本次租賃相關(guān)的一切稅費(fèi)由公 司承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn):公司可以用開(kāi)給個(gè)人的稅收繳款書(shū)來(lái)做為稅前
A 公司與 B 公司是合作伙伴關(guān)系,B 公司向 A 公司提供了一項(xiàng)服務(wù),款項(xiàng)已結(jié)清,但一直未取 得相關(guān)發(fā)票?,F(xiàn) B 公司注銷了,我司無(wú)法取得該支出的發(fā)票。
我司巴西子公司連續(xù) 2 年盈利但未分配,境內(nèi)母公司是否需要視同分配,在今年計(jì)算繳納企業(yè)所得稅?
我單位是一家上海新成立的綠化養(yǎng)護(hù)公司,屬于一般納稅人,主營(yíng)范圍就是為各個(gè)公司、園林景區(qū)提供綠化服務(wù)。請(qǐng)問(wèn)我單位取得的綠化養(yǎng)護(hù)收入,需要繳納增值稅嗎?
A 公司為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),在教育局提供的土地上建造了一所學(xué)校,我司通過(guò)紅十字會(huì)定向捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)亟逃块T(mén)。各類建造支出全部與 A 公司簽定合同,并由 A 公司收取發(fā)票、付款;建造完成后 A 公司報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)審核工程投資額后,與紅十字會(huì)對(duì)接取得紅十字會(huì)出具的公益事業(yè)捐贈(zèng)統(tǒng)一票據(jù)。請(qǐng)問(wèn)此項(xiàng)捐贈(zèng)業(yè)務(wù)是否需要繳納增值稅?
我司為山東的一家生產(chǎn)企業(yè),屬于一般納稅人,2015 年因產(chǎn)品儲(chǔ)備需要承租了一處場(chǎng)地用作倉(cāng)庫(kù),對(duì)方給我司開(kāi)具 5%征收率的租賃發(fā)票。今年因疫情導(dǎo)致該倉(cāng)庫(kù)一直閑置,我司準(zhǔn)備將部分場(chǎng)地租賃轉(zhuǎn)租出去,請(qǐng)問(wèn)如果我司轉(zhuǎn)租部分場(chǎng)地,能否也按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的方法,給下家開(kāi)具5%征收率的發(fā)票?
我司為一般納稅人,近期支付了稅控盤(pán)的技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)為 280 元。據(jù)悉稅控盤(pán)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)用允許全額抵減增值稅應(yīng)納稅額,如果進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行了全額抵減增值稅稅額,那么如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
我司銷售的藥物,買(mǎi)進(jìn)來(lái)開(kāi)的是 9%的稅率,然后賣(mài)給藥店,對(duì)方在向我司索要發(fā)票時(shí)非得要求開(kāi) 13%稅率的發(fā)票,而我司購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)稅率是 9%,開(kāi)票出去 13%,這樣開(kāi)具發(fā)票符合稅法 的規(guī)定嗎?